您好, 这个就是针对300万以内的税率

2022年1月1日至2024年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 有这一政策吗
湖南天华模具厂为小型微利企业,现有职工80人,资产总额1800万元。2019年度预计应纳税所得额是280万元,适用所得税率为20%,按政策该企业可享受小型微利企业所得税优惠政策。【2019年小型微利企业税收政策:自2019年1月1日起至2021年12月31日止,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,減按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。】要求:从税收筹划角度分析计算当年需缴纳的企业所得税是多少?(答案保留小数点后两位)A.28B.23C.14D.56
刚发布的对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。这个政策是适合100万以内,还是说100-300万也是这个政策
老师好,财政部税务总局公告2023年第6号对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,但是在财政部税务总局公告2023年第12号中又说对小型微利企业减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,延续执行至2027年12月31日,那到底有没有应纳税所得额100万元的限制?
老师,三、对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。这句话咋解读啊 意思是企业所得税是20%吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
就是说300 万以内就是5%不分2个阶段是吧,以前分的
对,没错的,就是这个意思