您好,这个的话,借 以前年度损益调整 贷 银行存款,这样的

#提问#老师,我们公司做了空调租赁业务,都是一次性收一年的租金,这个收入的确认我是不是得分月确认,账务怎么处理呢?比如说我我现在是开120万的发票,收了120万的款,但是这部分收入是未来一年的收入,我是不是就每个月确认10万的收入,剩下的那部分收入怎么做账呢?
20年的合同已经期满也根据合同确认收入收款了,但是合同里面的收入性质全部约定的是物业费8万,我们已经按物业费确认了收入,但实际业务是物业费3万,场地租金5万。请问一下现在要怎么修改?而且租赁我们公司的客户公司已经注销了。
老师,我们在2023年2月开具50万的租赁费增值税发票,在3月进行纳税申报,已经缴纳增值税,但是租赁费收入是按月分摊,能不能先把今年年度的应交税费一次性在缴纳增值税当月全部先计提,后边确认收入时,直接做收入,不再计提税费
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
我们公司做租赁业务的,收到租赁发票也收到对应的租金,已经过了半年,租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入,现在客户要求退半年租金和发票,现在发票红冲全额了,现在我应该怎么做账呢?分录应该是借:-应收账款贷:-预收账款 -应交税费应交增值税,就是一笔笔红冲吗
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
4月份一次发第一季度的工资,平均每个月4000多,一次发一万多。咋申报个税呀?缴税吗?
老师,我们是私立学校,食堂和学校账目分开管理,学校代食堂收入餐费收入和其他的营业收入,账户给了学校管理,属于学校代收代付,学校代收餐费时 借 银行存款-食堂账户,贷 其他应付款-代收食堂餐费。支付给食堂营业款属于学校代付, 借 其他应付款-代收食堂餐费,银行存款-食堂账户 ,这样就完结了,但是,出纳给学生充饭卡时收了张100的假币,记到了学校的账上,没记食堂账,走的学校的账目,借 现金 100 贷 营业外支出,100后来他自己垫付了100,又冲了营业外支出,但是食堂账户流水上收了两次100,这就导致其他应付款-代付食堂款少了100,他收假币又垫付操作正确吗
补申报劳务报酬可以让个人自己去交吗
老师餐饮行业报的收入是门店优惠前的吗?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
这种在今年操作就可以是吗?但是有红冲发票,要怎么处理,它是部分红冲的
您好,本年度操作这个分录就行
那5月退的钱我按您这个分录来,6月红冲的票不做账吗?
对,6月的话这个不需要做账的
但是我不是很理解,因为红冲收入,不是意味着我收入之前确认多了吗?那不应该红冲掉多余的吗?
你的意思这部分多余的是吗
是的,收入确认多了,因为红冲掉了的收入是我们确认多的,这个要怎么操作呢
那这样的话,就红冲吧,这部分多余的