同学你好 手续费有发票吗

老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师,我们有公司新设立了一家公司,但是新公司的一些收款手续还未操作好,就已经有客户购买了新公司的产品。所以客户就直接把款项打到了我们现在公司是账户里,并且要求开票,可是这个产品是新公司的。请问这笔打到现在公司账号的新公司业务,该怎么操作呢?
老师您好,我们现在遇到一个这样的情况,就是我们公司往国外打款,因为一些原因打款失败了。返回原账户,扣除了一些手续费。请问会计分录怎么写?
老师上午好,我两个月前收到了一笔公户打过来的消缺费用,我做了预收账款,因为这钱我还需要退回去一部分,所以就没做收入,现在,这笔剩余的款项我需要做收入,请问老师,我前面做的会计分录是,借:银行存款 贷:预收账款 现在剩下的钱我要做收入的会计分录怎样写
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
老师,请问去财务公司把账移交回来要做交接,需要交接哪些东西呢?(朴老师)
老师,请问收到劳务费发票,如果 人力资源公司没给个人完税,视同假票吗
老师上午好!我们公司是园林绿化工程有限公司,老板购入二手拖拉机,我应该怎么入账呢,二手拖拉机用在干活上使用的
年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
新规下,一般纳税人,货物+技术服务应该怎样开票
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢
老师没有发票的
没有发票先计入费用科目 然后汇算清缴调增
不会写会计分录了
同学你好 之前打款的分录咋做的