不能 销售方全部红冲,然后再重新开。

以前专用发票是购买方认证了,购买方需要开红字信息认证,销售方才能开红字发票,现在是不是专用发票只要跨月了,即使没有认证,就得购买方开红字信息表,销售方才能冲红
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
购买方发票未认证,发生了退货,销售方申请了红字信息,开红字发票,这时购买方,有需要确认红字信息表吗?
发起红字发票申请是购买方抵扣了向销售方申请的 确认红字发票申请是销售方发起通过开具红字信息表产生的 由购买方确认 是这样吗
销售方有一张跨年发票需要部分红冲,购买方已经抵扣。红字信息确认单可以由销售方发起吗?
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
如果销售方只开了一部分的话,他整个发票都没法认证了。
可以详细说吗
不太理解你说的
就是你给他开了100的发票,你现在开了20的负数,他没有认证,整个一百都认证不了了 你现在需要红充100,然后再开一个80的
我是购买方
那就是销售方全部红冲你跟他说要不你现在认证