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老师您好,我五月份的工资计提少了,已经结完账了,装订完了,我不动五月份的账,在六月份里怎么做账务处理能修正?

2024-06-04 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-04 13:55

可以的,补提上就行。 借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资。

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可以的,补提上就行。 借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资。
2024-06-04
在这个月补上,是一般纳税人的。
2023-07-12
你好,可以在现在,把四月份和五月份忘记计提折旧  补计提
2023-06-29
您好,放在这个月就可以了。借:管理费用贷:银行存款
2021-09-14
6 月多计提工资 3000%2B,7 月发薪正确,需冲减多提部分 修改方法(红字冲销法): 编 7 月调整凭证:借 “管理费用 / 销售费用等(对应部门) -3000%2B”,贷 “应付职工薪酬 — 工资 -3000%2B”,摘要写 “冲销 6 月 XX 号凭证多计提工资”; 登记入账,冲减多提金额。 若影响所得税:按多提工资 × 税率(如 25%),编凭证冲减多计的所得税费用(借 “所得税费用 -X”,贷 “应交税费 — 应交企业所得税 -X”)
2025-08-25
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