可以的,可以这么做的,就是招待客户发生的。
招待客户的餐费发票和饮用酒水发票可以写在一个凭证中嘛 记账分录 借:管理费-业务招待费 贷:银行存款
你好,老师, 老板拿回很多餐饮票那些,公司没有支付,都是老板自己去外面吃饭的,外账可以直接做:借:管理费用-业务招待,贷:其他应付款-老板,还是分两笔做:先借:库存现金,贷:其他应付款。再转入业务招待好呢
老师,我想问下,比如七月份,我们老板出去吃饭,开了两张普通发票,是餐饮费,我可以合并到一起做账吗?比如,借管理费用-餐饮费510,贷,其他应付款510可以吗
餐饮普票做费用,借管理费用招待费,贷库存现金,很多餐饮票可以累计总数吗?
成本票:餐饮,借:管理⁻餐饮费,贷:库存现金,可以吗
老板注册了个公司,只是为了枪项目,一直也没业务,也做不了账,个税怎么报?税务怎么
老师个体户开通税务要勾选定额核定吗?
个税十五号当日可以申报吗
在电子税务局没有工会经费这个税种怎么办,广州
老师你好,我们替供应商付款,包装费用,怎么做账,借方和贷方,我们是先付款给供应商的,我做借预付贷银行,先在包装费用,怎么做借方和贷方
老师,麻烦问一下,我们租个人的房子,个人不给我们交房产税,得需要我们自己交,得交多少啊?
报个税问题出现异常要怎么处理
审计出22-24年审计报告,我发现22年23年资产负债表其他流动资产都加了点数额,然后在应交税费那里加相同数额,这是正常的操作吗,是不是觉得我们22-23年应交税费数额太小才这样的,这是没问题的吗
老师:有没有开的物业服务费的发票模版能发一个看下吗?
请问收到4月份付款的发票,之前挂了预付,6月份收到发票,5月份还没有结账,可以入到5月份吗?