您好,这个的话是需要的,要
老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师,挂靠在我们单位,但他在我们公司没有工资,我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%,这个该怎么走账啊,因为他在别的单位上班,人家给他没有交社保,他不让我们这边给他造工资,也不准申报个税,我该怎么做
老师,我们单位有2个财务公司没给交社保(分别在老板的2家单位做事,另一个单位交的社保,报的个税),那请问在我们单位的话需要走什么程序吗,例如要签合同吗,那工资是按工资薪金报个税,按照“雇员”报吗,还是说这份工资是算劳务报酬啊
王老师,有个个税问题咨询您下。有个员工,在其他单位交社保,然后在我们公司发工资,那边已经申报个税了,那我们这边该如何申报个税,谢谢
你好,我们有个员工分别在老板的2个单位上班(一个我们单位,还有老板另一个单位),社保是交在那个单位的,2边都有给她发工资,那我们单位的工资怎么申报呢
老师 公司一员工在别的单位交着保险,没有工资,申报个税,在我们公司发工资没交保险,这个我们还用申报个税吗
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
我申报的工资就是社保这部分 实发是0 对吗
嗯对,这个是没错的哈
那会计账目怎么做呢
你说计提的分录是吗