您好,这个的话是需要的,要
老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师,挂靠在我们单位,但他在我们公司没有工资,我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%,这个该怎么走账啊,因为他在别的单位上班,人家给他没有交社保,他不让我们这边给他造工资,也不准申报个税,我该怎么做
王老师,有个个税问题咨询您下。有个员工,在其他单位交社保,然后在我们公司发工资,那边已经申报个税了,那我们这边该如何申报个税,谢谢
你好,我们有个员工分别在老板的2个单位上班(一个我们单位,还有老板另一个单位),社保是交在那个单位的,2边都有给她发工资,那我们单位的工资怎么申报呢
老师 公司一员工在别的单位交着保险,没有工资,申报个税,在我们公司发工资没交保险,这个我们还用申报个税吗
老师 建筑公司 社保在我们单位交 工资在另一个单位发 个税也在那边申报 我们公司个税还需要申报吗
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
请问老师2024年7月升为一般纳税人,2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗?
个体户,月开票未超过10万,为什么会有3000多的税费
老师您好,还用更正24年4季度的财务报表吗?利润结转这是13W-6420差额吗?有个会计这样说,我理解不了,不知道对错
请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元,申报工资时也申报了3900元,需要代扣代缴个人所得税620元,请问如何写分录呢
外聘直播老师的住宿费计入什么费用
老师好,去年暂估发票五万,今年已经汇算清缴了,今年才回发票,日期是本月的,这个怎么红冲去年的暂估费用
本月买的货物,下个月收到发票,本月又付款了,怎么入账,借库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷银行存款
我申报的工资就是社保这部分 实发是0 对吗
嗯对,这个是没错的哈
那会计账目怎么做呢
你说计提的分录是吗