同学你好 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 赠送的时候不做 来消费的时候做
请问老师,无偿提供给客人的消费体验券视同销售如何处理?赠送需要做账吗?比如,露营车的消费券500元,可以可以体验一次免费露营。
老师:您好!请教您一个问题:日常经营中可能会遇到如下情况:欲将样品送给境外个人(税务上做视同销售),考虑到量少觉得报关操作复杂等因素,最终可能会以快递的形式直接寄到境外,由于运费高,可能象征性的找客户收一点钱,如果说企业未报关,企业能直接收境外货款吗,这种收款是合理的吗?这种业务若发生,如何账务处理会比较好呢?
老师 您好~咨询下,手工编制现金流的模板有吗?因为公司经济业务也不是很多,财务系统不太好用,所以想手工调一版,税务口径用~
什么情况下企业不能开出发票?银行被冻结会有影响吗?
老师。长期没有收入的公司,但是房租跟社保跟工资一直有,长期有费用,没收入,会有什么影响
老师好,我公司代收了一笔外汇,是西班牙成都酒会参展费26万,我公司付给成都展会这边22万,赚取差价4万,确认收入的话是确认多少?填写增值税表的话,应该填在什么位置?属于出口免税范畴吗
停车费定额发票可以企业所得税抵扣吗?
老师,广东的工商年检是哪个网站呢?
你好老师,70000的是收入,我们是小规模,会计分录是不是借银行存款70000 贷主营业务收入69306.93 应交税费_应交增值税693.07
老师,你好,请问企业所得税汇算清缴中23年应付暂估调增了20万,但是25年5月有5万发票回来了,请问24年汇算清缴是要调减5万吗
收到个人转入的款项,开票给个人的对应的公司可以吗
汇算清缴时,比如业务招待费实际发生额是6万,有1万没有发票,那账载金额我应该填6万,还是5万呢,因为没有票的1万会填在A105000表的第 30列调增出来