您好,出差和业务招待是一起发生的吗?
请问出差的餐饮票可以做为旅差费吗?还是做为业务招待费
1,本地的餐费和住宿费计入差旅费还是业务招待费? 2,差旅费和业务招待费区分,怎么尽量把费用都归入差旅费,
老师,餐费发票具体是差旅费还是业务招待费具体怎么划分呢?差旅费就是本市消费,差旅费就是外地消费的餐费吗?
老师,小规模取得餐饮票入差旅费还是入业务招待费呢?入差旅费可以全额抵扣收入对吗?入业务招待费的话是只能按发生额的60%抵扣收入吗
老师,餐饮票怎么区分放业务招待费还是差旅费呢
老师,有限公司跟有限责任公司有什么区别?
老师,我是陕西省的,我在政务网做公司名称变更,最后显示被驳回,这么弄
老师好,请问小规模纳税人季度不超30万营业额,减免的增值税怎么做分录呢?
请问我们公司将一家连锁店转让给别人,铺子是租的,主要是转让经营权,设备,和装修,这个要怎么开票,税率多少,一般纳税人
外出培训住宿费入什么科目?
21的有虚开发票已补税,现在调整21年所得税报表,虚开这一部分成本在哪个项目调出来
家权老师,意思我们挂在平台上比如1500,第三方扣手续费300,我们实际到账1200,那我们只管给对方开具1500的发票,收对方给我们开的300的发票就行吧?
兼职的人员可以不交社保,是不是都不用交还是得单独交工伤
请问老师装订凭证有哪些是必须装进去的呢
备考注会实物,经济法,税法,财管是学习完一门在学一门,还是4门一起学习呢?那种效果会好点
不好区分,每个月都有很多住宿费,餐饮费
我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道
我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道
这种只能问法人,自已区分不了
好的,还有个问题,今年开冲红发票冲2022年的收入,但是成本这块怎么冲回呢?
把相对应的成本也冲掉就可以了
发票上有商品名称,但是我冲红时,只有分录,库存怎么冲
发票只冲红了收入,冲成本的分录怎么做呢
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
还是不明白,我冲红发票时,借:应收账款,贷主营业务收入,销项税额红字的,那么库存这块怎么冲,目前账上库存是0
而且也不确定这张发票当时结转的成本是多少
不是贷主营业务收入了哦
能写一下整个业务的分录处理吗,发票上冲红的库存怎么冲回成本
你是以前的收入,
借:应收账款,贷以前年度损益调整,销项税额红字
这样账上的收入和报税的数怎么冲呢
这个是调账,冲减以前的利润
具体不懂怎么做了
你直接做分录就可以了