您好,出差和业务招待是一起发生的吗?

请问出差的餐饮票可以做为旅差费吗?还是做为业务招待费
1,本地的餐费和住宿费计入差旅费还是业务招待费? 2,差旅费和业务招待费区分,怎么尽量把费用都归入差旅费,
老师,餐费发票具体是差旅费还是业务招待费具体怎么划分呢?差旅费就是本市消费,差旅费就是外地消费的餐费吗?
老师,小规模取得餐饮票入差旅费还是入业务招待费呢?入差旅费可以全额抵扣收入对吗?入业务招待费的话是只能按发生额的60%抵扣收入吗
老师,餐饮票怎么区分放业务招待费还是差旅费呢
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
不好区分,每个月都有很多住宿费,餐饮费
我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道
我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道
这种只能问法人,自已区分不了
好的,还有个问题,今年开冲红发票冲2022年的收入,但是成本这块怎么冲回呢?
把相对应的成本也冲掉就可以了
发票上有商品名称,但是我冲红时,只有分录,库存怎么冲
发票只冲红了收入,冲成本的分录怎么做呢
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
还是不明白,我冲红发票时,借:应收账款,贷主营业务收入,销项税额红字的,那么库存这块怎么冲,目前账上库存是0
而且也不确定这张发票当时结转的成本是多少
不是贷主营业务收入了哦
能写一下整个业务的分录处理吗,发票上冲红的库存怎么冲回成本
你是以前的收入,
借:应收账款,贷以前年度损益调整,销项税额红字
这样账上的收入和报税的数怎么冲呢
这个是调账,冲减以前的利润
具体不懂怎么做了
你直接做分录就可以了