您好,出差和业务招待是一起发生的吗?

请问出差的餐饮票可以做为旅差费吗?还是做为业务招待费
1,本地的餐费和住宿费计入差旅费还是业务招待费? 2,差旅费和业务招待费区分,怎么尽量把费用都归入差旅费,
老师,餐费发票具体是差旅费还是业务招待费具体怎么划分呢?差旅费就是本市消费,差旅费就是外地消费的餐费吗?
老师,小规模取得餐饮票入差旅费还是入业务招待费呢?入差旅费可以全额抵扣收入对吗?入业务招待费的话是只能按发生额的60%抵扣收入吗
老师,餐饮票怎么区分放业务招待费还是差旅费呢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
不好区分,每个月都有很多住宿费,餐饮费
我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道
我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道
这种只能问法人,自已区分不了
好的,还有个问题,今年开冲红发票冲2022年的收入,但是成本这块怎么冲回呢?
把相对应的成本也冲掉就可以了
发票上有商品名称,但是我冲红时,只有分录,库存怎么冲
发票只冲红了收入,冲成本的分录怎么做呢
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
还是不明白,我冲红发票时,借:应收账款,贷主营业务收入,销项税额红字的,那么库存这块怎么冲,目前账上库存是0
而且也不确定这张发票当时结转的成本是多少
不是贷主营业务收入了哦
能写一下整个业务的分录处理吗,发票上冲红的库存怎么冲回成本
你是以前的收入,
借:应收账款,贷以前年度损益调整,销项税额红字
这样账上的收入和报税的数怎么冲呢
这个是调账,冲减以前的利润
具体不懂怎么做了
你直接做分录就可以了