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老师,餐饮票怎么区分放业务招待费还是差旅费呢

2024-06-05 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-05 11:28

您好,出差和业务招待是一起发生的吗?

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快账用户8545 追问 2024-06-05 12:24

不好区分,每个月都有很多住宿费,餐饮费

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快账用户8545 追问 2024-06-05 12:25

我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道

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快账用户8545 追问 2024-06-05 12:25

我的意思怎么看发票能区分,是外账的真实业务也不知道

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齐红老师 解答 2024-06-05 12:26

这种只能问法人,自已区分不了

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快账用户8545 追问 2024-06-05 14:43

好的,还有个问题,今年开冲红发票冲2022年的收入,但是成本这块怎么冲回呢?

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齐红老师 解答 2024-06-05 14:57

把相对应的成本也冲掉就可以了

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快账用户8545 追问 2024-06-05 15:01

发票上有商品名称,但是我冲红时,只有分录,库存怎么冲

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快账用户8545 追问 2024-06-05 15:02

发票只冲红了收入,冲成本的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-06-05 15:12

借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-

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快账用户8545 追问 2024-06-05 15:29

还是不明白,我冲红发票时,借:应收账款,贷主营业务收入,销项税额红字的,那么库存这块怎么冲,目前账上库存是0

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快账用户8545 追问 2024-06-05 15:29

而且也不确定这张发票当时结转的成本是多少

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齐红老师 解答 2024-06-05 15:33

不是贷主营业务收入了哦

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快账用户8545 追问 2024-06-05 17:35

能写一下整个业务的分录处理吗,发票上冲红的库存怎么冲回成本

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齐红老师 解答 2024-06-05 18:16

你是以前的收入,
借:应收账款,贷以前年度损益调整,销项税额红字

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快账用户8545 追问 2024-06-05 20:52

这样账上的收入和报税的数怎么冲呢

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齐红老师 解答 2024-06-05 21:02

这个是调账,冲减以前的利润

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快账用户8545 追问 2024-06-06 10:32

具体不懂怎么做了

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齐红老师 解答 2024-06-06 10:37

你直接做分录就可以了

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您好,出差和业务招待是一起发生的吗?
2024-06-05
职工出差期间的费用计入差旅费,招待客户发生的费用计入业务招待费。
2019-12-21
你好 1. 自己员工发生的 是计入福利费 。 客户发生的计入招待费 2. 自己员工出差发生的计入差旅费; 招待费是公司招待公司以外的人员或者客户发生的 才计入招待费。
2020-10-05
出差的餐费,放在差旅费里
2025-02-10
您好!请问实际具体业务是什么呢?
2021-01-18
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