你好,你的非流动资产基金-固定资产是怎么形成的?
但是就这个分录而言,就只是我的固定资产报废了,然后我把固定资产的账面价值转到固定资产清理了,其他什么也没干,对吧? 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
但是就这个分录而言,就只是我的固定资产报废了,然后我把固定资产的账面价值转到固定资产清理了,其他什么也没干,对吧? 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
请问固定资产转固定资产清理,那么借方固定资产清理是含税的还是不含税价?当初购入固定资产时没有计提折旧,那么还需要借:累计折旧吗?
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认