你好假设增值税13% 10000/1.13*13%-进项税额)/10000/1.13=1% 进项税额1061 .95 假设进校的税额也是13%含税的金额等于923 0.77

老师已知企业为一般纳税人,含税销售额为29万元,进项税额和进项税额转出怎么计算
老师,知道税负是1%,还有销项发票要开具的含税金额,怎么计算符合税负的进项金额呢(含税)?
提问:老师,已知进项税额10957.97元,已知税负1.6%,怎么计算出当月的销项发票的不含税收入,累计的不含税收入3707161元,销项发票开了一部份,不含税收入14945.13元,销项税额1942.87元,进项税额转出5963.54元,税负定了1.6%,怎么倒推出客户还需要开多少金额的发票呀?我算不出来[捂脸],请老师帮帮忙,谢谢
老师,你好,请问下不含税销售额=含税销售额/(1+1%还是1+(3%))呢
已知上月留抵1万,本月进项税额6万(含税),销项税额2万(含税),怎么计算本月还可以开多少发票
请问,美元账户,收到一笔款,在交易明细备栏写:OMN,USD66.5,是不是指扣了66.5美元的手续费?
老师企业盈利,年末必须提法定盈余公积吗?以前年度未提可以吗
老师好,小型微利企业的 判定是依据什么标准来?现在是申报第4季度的税了
老师 我想问下付给房东的水电费可以从公户付吗
老师,请问公司签订合同,授权后由分公司出票并收款的相关税务规定有哪些,谢谢
朴老师,公司买得车,买入当年享受了一次性税前扣除。过了一年半车卖了,请问汇算时我需要把之前享受的一次性扣除剩余部分调整吗?@朴老师
购买同款药品的礼品袋,发票上的规格可以开1个吗,商品单位个
老师,申报印花税的营业账簿怎么填报
老师,年终结账需要计提所得税50000,但是第四季度研发费用20多万没有加计抵减,后面汇算清缴时加计抵减了不是要调减退税啊老师,现在怎么处理不退税
报关出口外贸,出报关的当月我做了收入,但是采购进项会开较晚,免税销项也开的晚,我能不能开了发票在把收入红冲一下在重记一下账,这样就会和我的申报表一样,方便报税,间隔时间挺长
不太明白
能列得详细点吗
老师,请问已知销售额1万(含税),税负1%,怎么算出进项税额(含税)? 你好假设增值税13% 10000/1.13*13%-进项税额)/10000/1.13=1% 进项税额1061 .95 这个公式你能看懂吗? 那这个是根据税负来算进项税额的。
明白了,谢谢老师
不用客气 早点休息