你好假设增值税13% 10000/1.13*13%-进项税额)/10000/1.13=1% 进项税额1061 .95 假设进校的税额也是13%含税的金额等于923 0.77
老师已知企业为一般纳税人,含税销售额为29万元,进项税额和进项税额转出怎么计算
老师,知道税负是1%,还有销项发票要开具的含税金额,怎么计算符合税负的进项金额呢(含税)?
提问:老师,已知进项税额10957.97元,已知税负1.6%,怎么计算出当月的销项发票的不含税收入,累计的不含税收入3707161元,销项发票开了一部份,不含税收入14945.13元,销项税额1942.87元,进项税额转出5963.54元,税负定了1.6%,怎么倒推出客户还需要开多少金额的发票呀?我算不出来[捂脸],请老师帮帮忙,谢谢
老师,你好,请问下不含税销售额=含税销售额/(1+1%还是1+(3%))呢
已知上月留抵1万,本月进项税额6万(含税),销项税额2万(含税),怎么计算本月还可以开多少发票
不太明白
能列得详细点吗
老师,请问已知销售额1万(含税),税负1%,怎么算出进项税额(含税)? 你好假设增值税13% 10000/1.13*13%-进项税额)/10000/1.13=1% 进项税额1061 .95 这个公式你能看懂吗? 那这个是根据税负来算进项税额的。
明白了,谢谢老师
不用客气 早点休息