你好 都是哪个方向的余额 分别多少的鞋下

老师好:我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了,归我公司开支,所以需调整为收入,不知调整哪个科目合适。
老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么把两个科目的余额调整到一个科目余额
对其他应收款的贷方余额、其他应付款的借方余额进行核对、调整 老师这个要怎么调整 是转到一个科目里面吗
老师,凭证分录里同一家公司有预付账款和其他应付款两科目,现在想把这两个科目调整到一个科目,我如何写说明啊?,谢谢
老师好,请问同一个客户的应收账款和预收账款,同一个供应商的应付账款和预付账款,同一供应商的其他应付和其他应收款科目,在实务中可以抵销的吗?
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
老师,混凝土公司的成本票暂估了在年度汇算清缴后拿回可以吗?有规定说要在什么时候拿回吗?
幼儿园收入怎么设置会计科目?详细点?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
老师,余额如图所示
借其他应付款贷应付账款1094180,其他应付款没有余额了 借应付账款贷预付帐款246836.71预付账款没有余额了 借其他应收款贷应付账款1025820其他应收款没有余额了 都在应付账款,贷方
老师,上面的问题中,其他应收款是借方余额-1025820,是不是相当于其他应收款的借方余额?
你好 其他应付款贷方