你好 都是哪个方向的余额 分别多少的鞋下
老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么把两个科目的余额调整到一个科目余额
对其他应收款的贷方余额、其他应付款的借方余额进行核对、调整 老师这个要怎么调整 是转到一个科目里面吗
老师,凭证分录里同一家公司有预付账款和其他应付款两科目,现在想把这两个科目调整到一个科目,我如何写说明啊?,谢谢
老师好,请问同一个客户的应收账款和预收账款,同一个供应商的应付账款和预付账款,同一供应商的其他应付和其他应收款科目,在实务中可以抵销的吗?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
老师,余额如图所示
借其他应付款贷应付账款1094180,其他应付款没有余额了 借应付账款贷预付帐款246836.71预付账款没有余额了 借其他应收款贷应付账款1025820其他应收款没有余额了 都在应付账款,贷方
老师,上面的问题中,其他应收款是借方余额-1025820,是不是相当于其他应收款的借方余额?
你好 其他应付款贷方