你好 都是哪个方向的余额 分别多少的鞋下

老师好:我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了,归我公司开支,所以需调整为收入,不知调整哪个科目合适。
老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么把两个科目的余额调整到一个科目余额
对其他应收款的贷方余额、其他应付款的借方余额进行核对、调整 老师这个要怎么调整 是转到一个科目里面吗
老师,凭证分录里同一家公司有预付账款和其他应付款两科目,现在想把这两个科目调整到一个科目,我如何写说明啊?,谢谢
老师好,请问同一个客户的应收账款和预收账款,同一个供应商的应付账款和预付账款,同一供应商的其他应付和其他应收款科目,在实务中可以抵销的吗?
老师,余额如图所示
借其他应付款贷应付账款1094180,其他应付款没有余额了 借应付账款贷预付帐款246836.71预付账款没有余额了 借其他应收款贷应付账款1025820其他应收款没有余额了 都在应付账款,贷方
老师,上面的问题中,其他应收款是借方余额-1025820,是不是相当于其他应收款的借方余额?
你好 其他应付款贷方