您好,1.是的,2.就是合同签订日,3.是的,看账面数 4.我统一写在下面哈 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数

一般纳税人,7月1日后 缴纳印花税 我们采购原材料 1、合同上是 含税金额 并注明了该金额是含税金额。缴纳印花税可以按不含税缴纳么? 2、 销售合同和采购合同怎么做金额可以少缴纳印花税?
报印花税,公司和银行贷款融资的金额需要报印花么? 还有就是销售合同我们就按当月收入金额报的印花,采购合同怎么报税?很多都是框架合同,用多少,每月对完账再付多少钱 合同没有价格
老师,请问一下申报卖买合同印花税的计税依据1采购合同取数(是取采购汇总的含税金额还是不含税金);2.销售额是取营业收入
1、采购合同和销售合同都要申报印花税么2、纳税义务发生日怎么理解 3、假设销售没有合同,是不是按照开票的不含税金额申报 4、采购没有合同,计税依据是什么
1、采购合同和销售合同都要申报印花税么 2、纳税义务发生日怎么理解 3、假设销售没有合同,是不是按照开票的不含税金额申报 4、采购没有合同,计税依据是什么
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
我们账上有汽车租赁费,那要不要申报租赁合同的印花税呢
我们没有原材料,公司是属于纯软件公司,没有进项,日常就是管理费用里面一些招待费和差旅费,成本就是安装费,放在工程施工里面,那我这个工程施工里面涉及的安装施工费要申报印花税不,这个施工费都是个人开的,他们在税务局代开发票的时候已经交过经营所得的印花税
您好,1.要的,0.1%是租赁 2.我们要交的,那是人家交了,印花税是双方都要交的
就等于说,我的申报依据要包含工程施工里面的安装费金额对吧,这个可以看做是我的采购合同
谢谢老师,我问了一早上,就您说的是我想要知道的,别的老师都是按照书上讲的,反正就讲个概念
您好,1.是的, 2.谢谢朋友信任,我是用工作中怎么做就怎么写