你好可以的这样就是6月的费用了

老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的,我的银行流水也只有发放工资退回工资这样,那我是不是发放时,借:应付工资 贷:银行存款 退回时:借:银行存款 贷:应付工资呢 第二:是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三:我是从4月份开始建立账套的,但是银行流水从6月份开始做,6月份支付5月份工资,6月付出去多少工资就结转多少成本是吗,那我是否还需要去计提工资呢,因为现在没有费用票,也只有工资成本
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师您好,帮我看下这份截图中17号凭证,当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用,不然没法完成结账,因为账上也有利润嘛,到了12月份我就计提了一笔165800的费用,这笔是没有实际发生的,暂时计提的,后面就第4季度预交了6000多的所得税,到做完汇算时还交了4145元的所得税,但5月份的账里,所得税余里是不平账的,还显示有60403.26的余额,这种我需要怎么处理才能平账呢?
你好,我是运输公司,现在公司对外租的车,支付的租车款做什么科目呢?
物业公司下面的分公司与对方签订物业合同,由于某些原因,对方要求总公司开具发票,要怎么操作
25年1月份工资应发16259.25+3000=19259.25其中包括个人社保3462.75,实际发工资19722,老师帮忙做会计凭证详细
被挂靠方用了本应我们的进项税。是不是应该退给我们进项税款
老师请教一下 小微企业 做商品成本结转的时候 借主营业务成本 贷库存商品时 是直接记 含税价 还是要把1%的税提出来 做价税 分离 做会计分录 (小微企业)
他收取的管理费没有开发票
老师,工商登记上财务负责人有什么风险吗,与税务不一致可以吗。
那我们已经承担了销项税。材料商开出给被挂靠单位的进项税。被挂方是不是应该返还给我们呢。
我们是挂靠公司,购买的材料,材料商给被挂靠公司开具增值税发票。但是被挂靠方在付工程款时扣除了我们的增值税税金。那这个进项税他要推给我们吗。为什么?
老师,我9月份收到了一张进项发票,在9月份抵扣了,对方10月份要红冲重开,我9月份需要补税和滞纳金吗
这种的话只是说六月份的利润看着有点低对叭
是的,但是全年是没影响的
好滴,谢谢老师
不客气祝你工作顺利既有