你好可以的这样就是6月的费用了
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的,我的银行流水也只有发放工资退回工资这样,那我是不是发放时,借:应付工资 贷:银行存款 退回时:借:银行存款 贷:应付工资呢 第二:是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三:我是从4月份开始建立账套的,但是银行流水从6月份开始做,6月份支付5月份工资,6月付出去多少工资就结转多少成本是吗,那我是否还需要去计提工资呢,因为现在没有费用票,也只有工资成本
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师您好,帮我看下这份截图中17号凭证,当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用,不然没法完成结账,因为账上也有利润嘛,到了12月份我就计提了一笔165800的费用,这笔是没有实际发生的,暂时计提的,后面就第4季度预交了6000多的所得税,到做完汇算时还交了4145元的所得税,但5月份的账里,所得税余里是不平账的,还显示有60403.26的余额,这种我需要怎么处理才能平账呢?
客户款打多了20000元,现在要求我转回,请问我转回时,银行备注应该怎么写。
老师,员工在a公司申报个税,同时该员工是b公司法人,b公司不给他发工资,b公司还需要给他申报个税吗(工资薪金所得)
老师,物流辅助服务企业一般纳税人开6%的发票和少量运费服务9%的税率的发票,增值税税负多少
当月银行没有流水没有回单还需要打印对账单出来装订凭证吗
你好,老师,公司去年是高薪企业,今年1月开始没有高薪企业了,那是不是领料时候不用做研发费用,直接做借:生产成本~材料贷:原材料 完工入库借:库存商品 贷:生产成本~原材料,这样做可以?还需要加上生产成本~基本生产成本~人工?
残保金中的在职人数包含退休返聘人员吗,人数计算是按每月月末人数相加后除以12吗,还是月初和月末平均后再相加呢,如返聘人员不计算在内,工资总额是否也不包含这些人员的工资
私立幼儿园,收孩子100保险,然后又交保险公司80应该怎么做会计分录
老师您好,我们是个体工商户牙科诊所,买了一万多的医疗仪器牙科微动力系统,这个会计分录怎么做
老师您好!想咨询税务风险问题
合同变更,导致已开发票300万需要全部红冲。本月给这个公司开票170万,本月总开票金额600万。我们今天需要至少红冲170万,再给新甲方重开。剩余的次月红冲。请问老师,税务方面,税局会有预警吗,对我司可能会产生什么样的风险。
这种的话只是说六月份的利润看着有点低对叭
是的,但是全年是没影响的
好滴,谢谢老师
不客气祝你工作顺利既有