是你们支付的费用就是主营业务成本

老师您好,我们公司是做软件服务的,有产生的正常用电,也有部分电费不是主营业务所使用的。现在电费发票都开出来了,开的专票。我们正常用电计入主营业务成本了,进项税可以抵扣销项。这个其他这部分电费应该计什么科目呢?进项税转出怎么做呢?
Crosstown健康中心有两个项目:吸毒成瘾者的康复和善后治疗(从精神病院释放后向患者提供咨询和支持)。该中心2019年的预算如下。A:专业人员工资4位医生*S15000060000012位心理治疗师*S75000S90000020129021016[ijj+2]+⋅530000S480000小计:S1980000B:医疗支持242000C:租金和诊所维护138600D:管理费用E:实验室服务20129021048400092400共计S2937000该中心主任KimYu热衷于确定每个项目的成本。Yu汇编了以下数据,描述了各个项目的雇员分配情况康复善后治疗雇员总数医生44心理治疗师4812护士61016KimYu最近意识到以作业成本法是一种改进成本系统的方法。她问她的会计GusGates应该如何应用这项技术。GusGates获得2019年预算信息如下:康复善后治疗总计项目占用的平方英尺数90001200021000病人的服务年限5060110实验次数14007002100要求
你好老师,单位原来是一所收治吸毒人员的民营医院,现在要改成同时收治精神病人和吸毒人员的医院,并且精神病人可能要涉及到医保,低保救助,看护管理补贴以及一些经费,我的会计科目上应该如何增加。
甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?
老师 之前每个月收入大于成本的时候,我们都是借:管理费用—人工 主营业务成本—(成本票的金额)贷:应付职工薪酬 然后就是:借:应付薪酬 贷:银行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 这个 成本票用不了 这种情况咋处理。有个会计说把成本都进入劳务成本,然后结转到生产成本,整体的这个分录怎么做?老师,麻烦给详细的解答一下吧。谢谢!
老师,个人卡收货款的,要把回单打出来贴在凭证里吗
完了,老师,我发现我第四季度所得税季度申报表里面的应付职工薪酬,第一行计提的职工薪酬,我没有把职工社保费跟福利费加进去,咋办?
老师,以公司投资名义投资另一个公司,怎么来记账呢?
做政府的农业项目期中的修路的合同要交印花税吗?
老师好,我们接受国外客户的开发服务订单,现在开发已完成,需要将开发出来的样品寄给客户,那寄给客户出口的时候我们报关按什么金额申报了,是按合同总金额还是?另外我们是不是需要办理出口合同登记证了,合同登记证是不是要在出口前申请成功呢?
老师社保的滞纳金需要调增吗 税收的滞纳金是需要调增吧 这两个做账的时候需要区分吗 都是入什么科目呢
小规模,3月员工报销保险费(里面包含了车船税) 当时分录是 借管理费用 借营业税金及附加-车船税 贷银行存款 现在4月发现当时报销人家保险公司代付了,员工已报销了,现在不然营业税金及附加里一直有是不?
3月购入汽车一辆,入固定资产,未开始折旧,现在申报季度所得税能否享受固定资产加速一次性扣除优惠
河北省公司章程在哪里下载
收到报关费专票,方法一,选择不勾选进项发票 方法二勾选进项发票,然后再做用于免税进项转出,这2个方法用哪个才对?
也可以在所得税前扣除吧。
是的,也可以在所得税前扣除
谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。