差额缴纳增值税 收入减成本)/1.03×3%,按照这个来缴纳。
老师您好!我公司是一般纳税人,现收到对方开具的简易计税工程服务费专票(由于是老项目,对方开具了简易计税专票),我公司这个建筑工程是由对方包工包料负责修建的,应该不属于简易项目吧?,我可以抵扣增值税吗?请老师指教!谢谢!
老师,请问建筑行业之前增值税地方预缴的税款有留抵的(留抵的是一般计税项目税款),现在我开了简易计税的项目,那么之前留抵的增值税可以用来抵减这次需要缴纳的税款么,现在要纳税的项目是在公司所在地,不需要预缴,直接征期申报就行
你好,老师,我们公司是建筑企业一般纳税人,我们之前都是清包工开百分之三的增值税,现在我们有个别的项目包工包料是不是可以开百分之九的发票,没有别的要求吧
老师您好,我们是采石场,是一般纳税人,本来是13的税点,实际上我们是简易计税,税点是百分之三,我今天在报增值税的时候,按简易计税的销售额,本月数是零,本年累计数是360549.51,简易计税办法计算的应纳税额10816.49,本期以缴纳税额25465.22,欠缴税额5092.28,老师我不明白什么意思?本来上个月没有收入怎么还要缴费?
老师,您好!我们是建筑企业,有个项目在外地是简易计税,然后分包一部分出去,分包商开票给公司的发票税额作为抵扣税额,我们的会计分录应该怎么做?
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
老师河南省水资源减免性质代码是多少
公司收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100
老师,如果科目余额表损益结转平,如何查找资产负债表不平项
报关单上有1部分商品是征税的,我应该具体怎么操作电子税务局
老师好 我们单位外贸企业 20年到23年的境外运输收入 是免税收入 以前会计做了销项税 现在能挑出来吗
老师那我们之前会计这样走账是什么意思?她这样走账对吗?
对的是的,因为你这个成本不能全部做成本了。有一部分拿出来3%做的是应交税费减易计税,冲了你当时的销售额的贷方减去借方。
老师,那我们收入开出的发票的税额,只要成本上的数量够冲掉开出发票的税额,我们就可以直接冲,不用缴税对吗?
对的对的,是这么做的。
那要是成本不够冲的话 我们就得缴税了 对吗?
是的,是这么做的。肯定得有一部分利润,你不可能收入和成本相等。