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老师好!有2022年度的一笔往来,发现记错科目了,应付记成预付了,怎么调整,分录怎做

2024-06-07 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-07 09:08

没事的。冲平就行了哈

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快账用户7036 追问 2024-06-07 09:08

需要结转以前年度损益吗

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齐红老师 解答 2024-06-07 09:10

这个不涉及损益科目的,都是负债科目

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快账用户7036 追问 2024-06-07 09:26

老师,还有上年度多计提的社保自缴,我计入其他应收款科目,目前显示余额,是不是多计提了的原因,怎么调整呢

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齐红老师 解答 2024-06-07 09:28

下个月少计提就是了

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快账用户7036 追问 2024-06-07 09:31

老师,通过什么科目调整呢,要重新建账,整理期初数

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齐红老师 解答 2024-06-07 09:37

不能直接调整期初余额的,年初余额必须跟上年末一致

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快账用户7036 追问 2024-06-07 09:47

老师,您误会了,我是说我们要重新建账,需要把帐调平了,作为新账套的期初数

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齐红老师 解答 2024-06-07 09:49

那个是上年的数,你只能在建账以后再调账。

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没事的。冲平就行了哈
2024-06-07
借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬社保。这个是补计提企业负担的那一部分。
2022-04-12
同学,你好你之前的分录发一下
2023-04-28
借其他应付款贷应付账款。
2022-05-25
不用调整,用应付账款科目也可以。
2022-07-18
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