借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬社保。这个是补计提企业负担的那一部分。
发现去年有笔分录金额有误,小规模 应收账款无误,主营业务跟税款金额做错了,该怎么调整
老师,2022年四月份发现去年有医疗保险未计提该怎么做账?还发现去年有一笔分录科目贷记错误了该怎么调整?
今年发现去年8月有个凭证做错了,借:管理费用,贷:主营业务收入,今年发现是错误的,不用调整的,今年该怎么调整?没有以前年度损益调整科目
老师,您好!我发现去年账务有一笔分录做错了,现在应该怎么调整呀
现在我发现2022年9月份我有一笔预付账款科目挂错客户名字了,比如说应该挂在张三的名下,我挂在了李四的名下,现在都2023年了,该怎么调整啊!具体分录是什么?
老师,A公司是B公司的股东,然后,A公司在公账上支付B公司在建的物资用款。开发票应该开给A还是B呢
现在这个公司要转让了,开了一家新公司 原来的固定资产没有搬到新公司用 账务上还有固定资产 但实际固定资产没有搬走要怎么处理
公司收到二手车市场开的票,未得普票改怎么样做账,票上的金额是含税还是不含税价
甲方公司给乙方公司贷付工资…乙方需要给甲方开票..后期这个怎么报税
老师,这个月季报里面应付职工薪酬,是不是计入成本费用的金额,要和个税一致
老师,公司收到一笔银行承兑汇票,做了一个银行小额质押兑现了,当时收了一部分管理费30000,银行开了发票30000的发票,做账做到了财务费用里,这样做可以吗?另外,后来银行又返点公司8000的质押返点,现在这个8000应该怎么做账
上期的留抵是3万元,这一期抵欠掉怎么做账
老师,请问喷漆行业环保税怎么计算申报?
老师申报个税和做账查1块钱,就是找不到那里做错了
老师:收的加油发票,之前预付油费是中国石油的,这月开的发票是中国石化的发票,我想问能冲减中国石油的预付款吗
去年的哪个科目做错了?
损益和负债类科目本来应该计入应付职工薪酬结果入在了其他应付款中,借方是管理费用
借其他应付款贷、应付职工薪酬
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。