借银行存款,贷应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账的。

老师,我们收到了2021年企业所得税汇算清缴的退税,账务处理怎么做?
老师您好,请问收到企业所得税汇算清缴退回的企业所得税,怎么做账呢?
老师,请问22年度所得税汇算清缴收到退税20000的账务处理?
老师,银行收到23年汇算清缴退的所得税,怎么做分录呢?
老师,请问银行收到企业所得税汇算清缴的退税,具体怎么做账务处理呢?这个退税是23年度的
老师,银行手续费没取得发票,这个需要汇算清缴纳税调增,我想问一下调增科目只是单纯的财务费用-手续费这个科目吗?
老师,请问,医用吸引头的开票编码,是多少
100天能拿下中级吗?一年过3科
刘艳红老师,还有个税务问题想咨询一下
朴老师,工资表上写的应发工资要大于买社保的工资,这有问题吗?
老师,房屋建筑这种固定资产需要设置残值率吗
开增值税发票,但是款是用现金付或用私户付的算需要发票吗
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了
老师我公司在筹建期费用都计入长期待摊费用里了,现在长期待摊费用里里计入工资50多万有170000多元没有发放 填完表的交税5700多元 那老师我计入长期待摊费用里的50几万还填在哪里,
劳务派遣公司一般纳税人的会计分录,从代发工资,个税,开票,收到服务费的一些会计分录
季度企业所得税汇算清缴的时候,报表利润是正的所以要交企业所得税。后面年度汇算清缴一整年本年累计利润是负的,所以之前交的就退回了。老师这个理解对吗?
对的是的,是这个意思的。
老师,为什么要贷利润分配未分配利润呢
你好,你得红冲之前计提的不是吗?
你之前计提到了所得税费用里面?
之前做缴纳的时候,借应交税费应交企业所得税贷银行存款。没有通过所得税费用这个科目呢
你的应交税费有余额吗?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费企业所得税
是的 应交税费应交企业所得税 上年有借方余额
那就按照我上面来写就可以的,我最后给你写的那个。
好的 那还需要转到未分配利润吗
不需要的,不用转的,你再转就有余额了。
老师 你最开始说的应交税费转到未分配利润,是指上年度应交税费应交企业所得税科目没有余额对吧(就是缴纳的时候通过所得税费用进行了计提)?
的对的是的对的是的对的是的对的。
老师是不是这样的,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,最后期间损益结转,以前年度损益调整这个科目结转到利润分配。(这个是上年度应交税费没有余额的情况)。借银行存款贷应交税费(这个是上年度有余额的,直接冲减就行)
企业会计准则做账的是的对的。
好的明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。