借银行存款,贷应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账的。

老师,我们收到了2021年企业所得税汇算清缴的退税,账务处理怎么做?
老师,请问22年度所得税汇算清缴收到退税20000的账务处理?
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师,银行收到23年汇算清缴退的所得税,怎么做分录呢?
老师,请问银行收到企业所得税汇算清缴的退税,具体怎么做账务处理呢?这个退税是23年度的
外包劳务费,付款后对方是不是可以在个税app申请代开发票,我公司是不是就不需要在个税app给他申报劳务个税了
老师好,请问个税退税手续费交增值税,分录是做借银行,贷应交税-增,贷营业外收入吗?
开建筑服务的发票提醒需要跨区域涉税事项报验,我该怎么搞,是不是都要开外经证吗
老师,你好2026年的发票作为2025年的成本入账,开的是宣传费,按照抵扣需要缴税,是在2025年交税,还是2026年。
老师,送给客户的超市购物卡,发票是预付卡还是福利费
老师,你好!小规模企业开票录的这样的凭证对吗?收到款借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,结转减免税额借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-增值税-减免税额
我公司外购产品赠送给客户,外购成本不含税100元,市场价含税120元,请问销项税额与招待费金额分别多少?
个人独资中医诊所增值税申报表怎么填写?
老师好,请问一下我有一张进项发票是在12月入账了没有抵扣,在26年1月被红冲了我要怎么做账呀?申请增值税的时候怎么申报呀?
您好,老师,请问如果员工离职了,但是社保未扣回,导致只能公司承担,是入管理费用-社保费呢?还是管理费用-工资费用呢?谢谢
季度企业所得税汇算清缴的时候,报表利润是正的所以要交企业所得税。后面年度汇算清缴一整年本年累计利润是负的,所以之前交的就退回了。老师这个理解对吗?
对的是的,是这个意思的。
老师,为什么要贷利润分配未分配利润呢
你好,你得红冲之前计提的不是吗?
你之前计提到了所得税费用里面?
之前做缴纳的时候,借应交税费应交企业所得税贷银行存款。没有通过所得税费用这个科目呢
你的应交税费有余额吗?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费企业所得税
是的 应交税费应交企业所得税 上年有借方余额
那就按照我上面来写就可以的,我最后给你写的那个。
好的 那还需要转到未分配利润吗
不需要的,不用转的,你再转就有余额了。
老师 你最开始说的应交税费转到未分配利润,是指上年度应交税费应交企业所得税科目没有余额对吧(就是缴纳的时候通过所得税费用进行了计提)?
的对的是的对的是的对的是的对的。
老师是不是这样的,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,最后期间损益结转,以前年度损益调整这个科目结转到利润分配。(这个是上年度应交税费没有余额的情况)。借银行存款贷应交税费(这个是上年度有余额的,直接冲减就行)
企业会计准则做账的是的对的。
好的明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。