借银行存款,贷应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账的。

老师,我们收到了2021年企业所得税汇算清缴的退税,账务处理怎么做?
老师您好,请问收到企业所得税汇算清缴退回的企业所得税,怎么做账呢?
老师,请问22年度所得税汇算清缴收到退税20000的账务处理?
老师,银行收到23年汇算清缴退的所得税,怎么做分录呢?
老师,请问银行收到企业所得税汇算清缴的退税,具体怎么做账务处理呢?这个退税是23年度的
老师好,公司是认缴的,工商年检的时候实缴出资额和实缴出资时间该怎么写呢
老师,去年拿的会计证是今年开始继续教育吗?有截止时间吗?
第一季度有利润,以前年度有亏损,想要弥补亏损,年报在季报之前报了就行还是有什么限制
老师,卖单出口的用1039回款,俄罗斯客用打钱到我们香港公司再从香港公司到钱回义乌个体户?
老师,现在劳务开票税率是多少啊
工人工资本月没有项目,只发放基本工资,没法分摊,怎么计提?
老师,拿上,去商贸公司入职了,以前不是做这个行业的,我需要注意点什么?尽快学什么?
现在会计人员变更,还需要去税务局吗?还是就在网上就可以,可以的话怎么操作的?
老师你好,我是二手房中介公司,租人家的店面让房东给我们开发票,这个房东要交多少税,租金65000元。
老师,初级课程中,讲哪个章节的时候,讲了资产减值损失和信用减值损失了?
季度企业所得税汇算清缴的时候,报表利润是正的所以要交企业所得税。后面年度汇算清缴一整年本年累计利润是负的,所以之前交的就退回了。老师这个理解对吗?
对的是的,是这个意思的。
老师,为什么要贷利润分配未分配利润呢
你好,你得红冲之前计提的不是吗?
你之前计提到了所得税费用里面?
之前做缴纳的时候,借应交税费应交企业所得税贷银行存款。没有通过所得税费用这个科目呢
你的应交税费有余额吗?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费企业所得税
是的 应交税费应交企业所得税 上年有借方余额
那就按照我上面来写就可以的,我最后给你写的那个。
好的 那还需要转到未分配利润吗
不需要的,不用转的,你再转就有余额了。
老师 你最开始说的应交税费转到未分配利润,是指上年度应交税费应交企业所得税科目没有余额对吧(就是缴纳的时候通过所得税费用进行了计提)?
的对的是的对的是的对的是的对的。
老师是不是这样的,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,最后期间损益结转,以前年度损益调整这个科目结转到利润分配。(这个是上年度应交税费没有余额的情况)。借银行存款贷应交税费(这个是上年度有余额的,直接冲减就行)
企业会计准则做账的是的对的。
好的明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。