红字信息表的理由只能是折让或者退货
以抵扣的发票,现在要部分冲红,然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票,购买方怎么做账啊,只有部分冲红
购买方已经抵扣了的发票,发生部分退回,发票需要部分红冲,具体怎么操作。(比如说,我之前开出的发票是1W元,1W元的发票购买方拿到发票并且已经抵扣,现在发生了1000元的退货,是不是填写发票信息表的时候只填写1000元的就可以了,然后不需要重新开蓝字发票了 ?)
老师,1.当月的发票,对方没有抵扣,我们是不是可以直接红冲,不需要对方开红字信息表? 2.如果直接红冲,是部分红冲还是只能全额红冲?
你好老师,请问发票如果需要部分红冲的话,如果对方未抵扣勾选而我们红冲了的话,那张发票就无法抵扣了是不,只能对方先勾选抵扣,然后再红冲部分开红字信息表给我们红冲才行了是吗?
老师 税控盘部分冲红发票 我们购买方已经抵扣了 现在要部分红冲发票 是不是直接填写红字信息表 然后吧要冲红的部分填写了就可以了哇
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
没有让选择理由的哇
对蓝字发票进行部分红冲时,有何具体要求? 答:除问题56所述几种特殊情形外,对红冲原因选择销货退回/服务中止/销售折让,或蓝字发票状态为“已部分红冲”的,允许多次冲红该张发票。具体要求如下: (1)已进行销货退回/服务中止/销售折让开具红字发票的部分冲红的,允许更换申请方再次申请红字确认单,但申请原因只能选择销货退回/服务中止/销售折让; (2)部分冲红允许删除项目行,即仅对部分项目进行红冲。 销货退回,只允许修改数量,自动计算金额和税额,不能修改单价,不能直接修改金额;如蓝字发票没有数量仅有金额,则允许修改金额,税额自动计算; 服务中止,允许修改金额和数量,不能修改单价,自动计算税额; 销售折让,选择需折让的商品行,录入折让比例或金额,不能修改单价和数量,税额自动计算; (3)累计开具的红字发票票面记载的数量、负数金额、负数税额绝对值,均不得超过原发票票面记载的数量、金额和税额。