你好,正规的应该是一样的,实际你销售的是什么的?
老师,咨询,我们是今年四月刚成立的企业,食品生产企业,现在我们有生产销售,不过机器设备等还没开票进来抵扣,我们销售出去的货款客户要求开票,清问,我们现在是否可以去税务局购买金税盘开票
请问下老师,就是我们公司是生产机械设备的,那售后会去客户家修理机器,那之前我们发票开的内容是 机械加工,那现在客户要求我们开 劳务, 可以开劳务的这个内容吗?
老师,我们买的是电脑主机,发票销售项目是电脑,在备注里写的是主机型号,我们想走费用,他这么开可以吗
老师,我们销售仪器设备的,现在销售一台设备给客户另外配两台电脑,跟客户签订的采购合同上没有写含电脑,写的是数据处理平台,这样我买电脑的进项发票可以抵扣吗
老师,我们收到的进项票的税目是家用厨房电器,我们销售出去客户要求开通用设备,这样可以吗?机器型号我们给标注上
请问老师,24年有两个月工资没发,也没申报,今年四月份发了,个税在四月份和当月工资合并申报可以吗?现在汇算清缴账载金额和税法金额能调填相同的数,没事吗
固定资产金额不高于多少可以一次性摊销
老师您好!比如,企业发行债劵面值100,发行价是110,利息调整额就是10,会计分录应该是:借:银行存款110贷:应付债券-面值100.应付债券-利息调整10我从科目含义理解的是,银行里面之所以增加了100都是因为发行了债款面值100,这100是借来的钱以后肯定是要还的,所以面值计入负债贷方,那银行存款里面增加的10是购买方为了以后得到比市场高的利息给发行方的补偿,可这个补偿需要计入“应付债款-利息调整”这个科目的贷方,负债科目贷方增加10不就是负债增加了10吗?这个差额10为什么会导致负债增加呢?道理不理解,多谢师指点!
2024年10月申报的残疾人就业保证金申报的上一年职工人数是23年人数吗?那税款所属期是24年还是23年?
老师,外贸企业出口退税勾选每个月有什么时间限制吗?必须30日之前完成吗?下个月再显示吗?
请问老师,更正申报24年漏保的个人所得税,如果这位员工在多处有收入,在更正申报里直接产生个税,还是怎么样?
个体工商户一般纳税人,购买维护厂房用的五金配件,能用现金支付?
老师有道题,成本利润率20%,公式是,价格*(1-5%)=190+190*20% 得出价格是240 销售利润率20%,价格*(1-5%)=190+价格*20%答案是价格=253,问253是怎么解出来来的,麻烦回答一下,谢谢
老师您好,供应商差票,这个催票应该谁去催呢?财务还是采购
这个经营范围,开发票项目可以选择,信息技术服务*软件维护服务*服务费吗?,如果不行可以怎么选择呀!
不一样的话,你们有一方是开错了的。
实际就是家用厨房电器,但客户那边说带有家用不好报账,坚持让开通用设备
不行你这边有风险的。