那么你的发票上要体现电脑的
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,在网上(天猫)采购的电脑设备,没有合同,交易流水是私人的支付宝账号,收到进项专票。销项的话,是公对公账户的流水,我们也已开具增值税专票给购买方。这个记账怎么处理呢?前面的进项没有合同,没有流水,做现金购入吗?
(3)计界该企业应纳的增值税业(4)对上述业务进行会计处理4.某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格300000元,已通过认证,因资金周转困难只支付厂商70
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
洪涛饮料批发有限公司是增值税小规模纳税人,主要从事饮料批发业务,增值税征收率为3%,按月申报。2019年6月发生下列业务:1.购买一辆叉车,含税价22000元,取得增值税普通发票,款项已付。2.销售4车矿泉水给客户联达有限公司,到税务机关代开增值税专用发票,发票上注明金额100000元,税额3000元,预缴税款3000元,已收到客户打来的货款。3.将自有的一处仓库对外出租,合同约定年含税租金收入25000元,开具增值税普通发票,款项尚未收到。4.销售200箱饮料给客户旺旺超市,开具增值税普通发票,发票上注明金额12000元,尚未收到货款。5.支付税控专用设备技术维护费,以现金支付500元,取得增值税专用发票。6.将自用的2台电脑卖给客户旺旺超市,开具增值税普通发票,发票上注明金额2000元,钱款已收。每台电脑原价3000元,已提折旧1700元。7.销售3箱矿泉水给永辉副食店,收到现金150元,未开增值税发票。8.因前期销售给旺旺超市的200箱饮料中有部分货品临期,客户退回50箱,开具红字发票。计算应纳的税额
老师,绿豆属于干货吗?
老师,餐饮服务的进行税票,能不能抵扣?
老师,我有个客户一张关单,金额比较大,是大型设备,要分四次收汇?请问这个收汇次数有限制吗?系统能录的进去吗?
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
老师,这个题里资本公积和其他收益是怎么计算的,哪个是倒挤出来的
截图当中的这道题,如果说他没有放弃减免税政策的话,这道题的结局会是怎么算?把计算过程写一下,可以吗?
太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工直接讲不签就不签
一个一般纳税人销售一个自建房销售额1500万。请问预交怎么计算?实际缴纳该怎么计算?把竖式列出来。特别是关于适用税率。
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
收到异常凭证提醒,要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000,进项税额转出10000,那这样就是交税15000,但是如果我有12000进项,认证了就只交3000税款,这样操作能行吗?
老师,发票上不体现电脑写成数据处理平台设备2套可以吗
附带销售的要写的,因为你是赠送,目的是销售设备
老师,现在就是客户不让把电脑写进合同和发票,我们采购电脑的时候用的是公户付款,我们合同和发票不写电脑,还可不可以用别的文字代替,进项税才能抵扣
意思是设备必须配电脑还是咋的?
不是,电脑不是标配,客户想要电脑,相当于买仪器送客户两台电脑,
那个必须要在发票里边体现,不然就要视同销售,单独确认收入和销项税
老师,现在是这个买电脑的进项发票不抵扣进项,但是这个费用是走的公户付款,现在送客户没了,那这个应该怎么做账,
销售时需要凭出库单, 然后视同销售,计算增值税
所有销售的产品必须要有出库单吗?我们公司没有库房,就是买了直接就给客户了,有的都不进公司
商贸公司都得做进销存账,不管是否有库房。销售结算也得有单据,比如送货单