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请问老师,单位支付了4年技术服务费4万元,属于2024年的1万元,单位支付了4万,但是没有取得发票,对方是小规模纳税人1%专票。2024年4月:支付时做账 借 预付账款3万 借 管理费用1万 贷 银行存款4万。请问老师,6月收到4万元的1%的专票怎么做账呢?

2024-06-07 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 14:25

借应交税费、应交增值税借管理费用负数 按发票的数额来填写。

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快账用户3745 追问 2024-06-07 14:33

但是放到预付的是含税的呀?只冲减费用吗?

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齐红老师 解答 2024-06-07 14:38

借、应交税费、应交增值税进项 贷、管理费用、 预付账款。

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借应交税费、应交增值税借管理费用负数 按发票的数额来填写。
2024-06-07
您支付房租的时候,如果是通过老板支付的,你这样做凭证。
2022-05-25
以租代售,那你是分期付款购买 借,固定资产   应交税费 增值税 进项 贷,其他应收款 银行存款 长期应付款 你把之前分录冲红,用我给你这分录 处理
2020-12-04
你好需要计算做好了给你
2021-10-19
你好,因为他是为了建厂房,专门借款了300万,这个300万全部都用在建厂房。
2023-03-21
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