借销售费用贷银行
老师,我们是总代理商,去年有一客户跟我们购买了物品,后来查到该客户属于我们某二级代理商管理区域的客户,因此需把销售该物品得到的利润全部付给该二代,现该二代说这笔款就不需要付过去给他们了,拿来抵货款就可以,请问这笔款该二代要开发票给我们否?
老师,我们公司是总代理商,然后我们省还有很多二级代理商,我们所有公司销售植保无人机都是免税的。根据我们供应商的要求,不能跨区域销售,就是假如我公司在A市,那A市的客户不能跟B市的代理商购买植保无人机,如果被发现那本次销售的利润B市代理商要全部付过来给我们公司,现在刚好遇到这个问题,请问B市把这个利润付过来,我们是要当主营业务收入还是营业外收入?是属于返利吗?还是属于服务?
老师,我们代理商之间不允许跨区销售货物,就是假如我是A市代理商,那我的销售对象只能是A市。现在的问题是查到去年我们公司有跨区销售了一台机器,然后把3000元付给那个区域的代理商,但没有发票,请问这个允许税前扣除吗
老师,我们是代理商,不能跨区域销售厂家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售户家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?对方如果开发票的话要开什么发票给我们呢?
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
老师您好。如果非盈利组织。在办税务登记的时候办成了小规模纳税人的话。他平时。的。税务方面有没有什么优惠的免税政策和减税政策呢?是不是跟企业是一样的,还是怎么搞的呢?
不用冲收入是吗?之前是做了收入的,冲销售费用的二级科目是什么
你好,你收入怎么能充?你能开负数发票吗?你收A的钱你怎么能充支付给B的?
哦哦,对哦,那冲的销售费用的二级科目是什么呢
你好,二级科目你看一下对方给你开发票吗?如果不开的话,你就写服务费。
他们不开,不开的话我们做到销售费用是不是不允许税前扣除?
是的,是这个意思的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。