赠送人可以抵扣,但是要视同销售计算增值税。自用或者是福利就不能抵扣
老师晚上好,福利费和业务招待费如果取得了专票,这个进项税额可以抵扣吗?不能抵扣是什么原因呢?谢谢
老师,之前有一张福利费或者是招待费的专用发票抵扣了,现在要做进项税额转出应该表二的哪栏啊?
请问业务招待费增值税专用发票可以抵扣吗? 老板商场买的服装,如果是员工工作服可以抵扣吗?好像福利费是不能抵扣是吧?
购买的茶叶作为礼品用来接待或者说送给供应商的,这种应该是作为福利费还是业务招待费好呢,如果作为业务招待费的话,我报销的时候是不是还要扣个税啥的
老师 业务招待费和福利费要是开的进项发票 是不是不可以抵扣
老师,我们老板盘了一个店,给这个店以前的公司打盘店款,也没有发票什么的,怎么做账啊?
老师,请问我们公司新项目是燃气管道改造咨询服务,属于其他业务收入燃气管道咨询服务收入,后续发生勘察费、设计费、监理费、造价费计入什么会计科目,分录为
一般纳税人购进50台车(单价是一样的),固定资产科目可以这样设置吗?固定资产---越野车(设置数量核算,在数量参数里计入50台和单价)
公司购买防暑用品入福利费好,还是劳保用品费好
老师,公司支付了培训费当时也收到发票了,还需要走往来吗?还是直接管理费用和银行存款?
老师,我注册的个体营业执照,以中山市某某灯饰厂命名,做税务登记之后,可否定期定额纳税?还是说只能查账征收纳税?
一个商品是远红外贴(膝关贴),对方直接开成了远红外贴,请问这种发票可以收吗
账上很多其他应付款,主要原因啊,公对公转款,但是对方公司未开发票。好几年了,肯定也要不到发票了。怎么下账这些其他应付款呢
公司原本有员工购买社保。但现在没有人购买社保。申报个税的那员工也是在别的公司购买社保。这样情况能不能申请免参保?
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
那现在我是先认证,然后又进项税额转出吗?
直接做不抵扣勾选就行。