您好,电子税务局可以打印参保人员名单和每个员工每个月的社保缴费明细,您可以把每个项目的人员名单列出来,然后把每个项目的所有人员每个月的社保缴费金额汇总然后入账。
老师,别人挂靠我们公司,然后接了一个项目,现在就是比如说买一个材料是1万块钱,这个人就给我们公户打1万块钱,明天交一个保险,9000多块钱,他就再打一个9000多块钱,进来这笔钱,我该怎么做账,支付的时候又该怎么做账,
老师,公司三个小组一起出差同个市县的不同项目,住宿就住一块了,三个小组出发前各借款5000元共15000.他们的住宿发票有些是住同个酒店时就开一一张发票了,我可以让他们其中两个小组复印开在同一张发票的住宿费,然后分开按各自房间费用报销抵扣借支麽?不然就会一个组话费很少,一个组超支很多。
你好,老师,就是我们有一个工程挂在别人那里啊,然后他是一般人,要到时候开九个点的,就是我们是给他交一个点的管理费吗。但是其他的税就是我们交,就是每个月我们负责把材料票进项给他们,然后把材料发票进项开给他们,然后最后交多少税就是由我们负担,但是我们又怕他们把我们的税交的太多,就是我们提供足够材料进项的情况下,那么我们要怎样在合同上做一个约定比较好呢?
老师请问一下就是有员工2月底辞职了,但是社保还挂在公司,因为还有项目往来,辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担,那我做账怎么做账呢,我账上做的是扣社保分录是借:其他应收款-个人社保部分,管理费用社保,贷:银行存款,那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
请问老师缴纳医社保有10个人,民间非营利组织,政府要求10个人按项目做进去等于说2个人一个项目分开做账,交医社保一笔出,那我要怎么样分开呢,把医社保按2个人计提支付,然后把所有出去的医社保回单附后对不
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
我公司商贸企业,老板想租个办公室并装修,需要些什么正规手续才能入账?
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗
老师我能按项目做吗,就是单独一个项目交一次一社保,因为他是全部一起支付的,可能不能做一笔这个项目的,然后负责人员清单缴费明细,然后然后就是我们扣款的单子附后面相当于就是这个项目做完了这些人,然后下一个项目我还是一样的清单,加上同样的扣款明细放在里面,然后做一笔支付这个项目的人员的五险一金
您好,可以这样处理。