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@廖君老师,老师这些吃饭发票怎么做分录

@廖君老师,老师这些吃饭发票怎么做分录
2024-06-11 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 10:49

朋友您好,这是员工工作餐还是出差人员报销的呀,还是招待客人的,这要看业务,是不一样的会计科目

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快账用户9431 追问 2024-06-11 10:52

全是招待客人的

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齐红老师 解答 2024-06-11 10:53

哦哦,借:管理或销售费用-业务招待费    

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快账用户9431 追问 2024-06-11 11:09

到底用管理还是销售费用呢?

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:12

您好,被招待的是我们真实的 客户就是  销售费用-业务招待费 还不是我们的客户是  管理费用-业务招待费

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快账用户9431 追问 2024-06-11 11:22

什么意思 老师

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:25

您好,客户是   销售费用-业务招待费 非客户是    管理费用-业务招待费

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快账用户9431 追问 2024-06-11 11:29

老师,我们剩余的5联6联都要作为附件贴进去吗

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快账用户9431 追问 2024-06-11 11:31

一个存根联一个记账联,就是这两个

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:32

您好,不用6单独放在一起,方便查,凭证太多不好找 第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。

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快账用户9431 追问 2024-06-11 11:37

进项也是存根联留存吗?

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:39

您好,进项是我们取得的发票,抵扣联单独放,发票联放凭证后面

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快账用户9431 追问 2024-06-11 11:47

只有存根联记账联,哪个是抵扣联呢?老师

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:50

您好,您说的是2个事, 存根联记账联,是我们开出去的发票 抵扣联发票联,是我们收进来的发票

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快账用户9431 追问 2024-06-11 12:00

老师六月冲红的发票怎么做账

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:02

您好,6月做原来分录一样,只是金额是负

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快账用户9431 追问 2024-06-11 12:09

老师,票据黏贴用胶水还是胶棒

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:10

您好,都可以的呀,胶水便宜但会弄脏手

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快账用户9431 追问 2024-06-11 12:11

用胶棒吧?可以吗?

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快账用户9431 追问 2024-06-11 12:12

这个票据张数比较多,怎么贴比较好呢

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:12

您好,是的,当然可以的嘛

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