朋友您好,这是员工工作餐还是出差人员报销的呀,还是招待客人的,这要看业务,是不一样的会计科目
老师你好,吃饭的发票换了两张都不是同一个地方吃饭,那他的分录怎么写?
老师,员工中午太忙没有吃饭,忙完后再吃饭的发票,怎么做分录啊?是计入福利费吗?
老师,如果老板跟家人去吃饭,开了一些发票回来做账,但又不是实际报销,那这张要怎么做,分录怎么写??
@廖君老师,老师在吗?这是公司的工资表,怎么做账务处理呢?发放4月份工资的会计分录怎么做呢?
@廖君老师,老师这些吃饭发票怎么做分录
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
全是招待客人的
哦哦,借:管理或销售费用-业务招待费
到底用管理还是销售费用呢?
您好,被招待的是我们真实的 客户就是 销售费用-业务招待费 还不是我们的客户是 管理费用-业务招待费
什么意思 老师
您好,客户是 销售费用-业务招待费 非客户是 管理费用-业务招待费
老师,我们剩余的5联6联都要作为附件贴进去吗
一个存根联一个记账联,就是这两个
您好,不用6单独放在一起,方便查,凭证太多不好找 第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。
进项也是存根联留存吗?
您好,进项是我们取得的发票,抵扣联单独放,发票联放凭证后面
只有存根联记账联,哪个是抵扣联呢?老师
您好,您说的是2个事, 存根联记账联,是我们开出去的发票 抵扣联发票联,是我们收进来的发票
老师六月冲红的发票怎么做账
您好,6月做原来分录一样,只是金额是负
老师,票据黏贴用胶水还是胶棒
您好,都可以的呀,胶水便宜但会弄脏手
用胶棒吧?可以吗?
这个票据张数比较多,怎么贴比较好呢
您好,是的,当然可以的嘛