您好,这个是不需要交税的。
这个买的水果招待客户用的可以做业务招待费吧?汇算清缴不用调增了吧?
招待客户用的,批量购买了酒一批,这酒是算管理费用业务招待费还是销售费用业务招待费?两者有什么区别呢?
以下这些费用,请老师帮我判断一下属不属于业务招待费。 1.接送客户的交通费 2招待客户的餐饮住宿费 3招待客户的香烟茶叶酒水费 4招待客户的水果饮料费 5招待客户的门票费
请问,公司买酒送客户,计入管理费用-业务招待费,需要申报印花税吗
公司买的红酒,开的增值税专用发票,用来招待客户,如果报销单上不写招待费,能抵扣进项税么
收购生猪委托屠宰场屠宰后销售猪肉免增值税吗?
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师