你好,多结转的成本,如果长时间一致不在进货,,建议还是转回来 之前多转需要后期不再结转,慢慢弥补这部分缺失
老师我家是商贸公司,假如7月份暂估入库商品数量10,单价1,总金额10,7月份出库数量5,结转成本5 ,但8月份收到发票发现单价高了数量为10,单价1.5,总金额是15,那我8月份收到发票怎么做账,是红冲暂估,再做正确的吗,那已经销售的成本不对了,是怎么做账
老师请问领导拿了库存商品送客户怎么做分录啊,还有我上月的时候成本结转多了这个月调需要调回吗?比如我上月销售牛奶成本1万,但是里面有3千是库存,这个月把这3千销售出去了,这个怎么调整啊,叨扰老师了
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
进原材料,生成产成品,成本怎么结转?
老师您好,公司为一般纳税人,现在我们街道的专属科要求只能有代账公司,请问税务报税谈调出来有一个代理。如果点的话,它上传的是上传代账公司的税号或者是资质?才能形成代理吗 不知道那界面是什么样的,自己没办理过 我是个人退休的会计,平时兼职了几家,由于不能做代理记账了,领导找了一个代账公司。想着下回如果我遇到这样的问题,我自己能不能添上那个项目允不允许
进原材料,生成产成品,成本怎么结转?
老师好,小规模纳税人,季报所得税的营业成本和利润表的营业成本不是一个概念,我想看下北京市小规模企业所得税的申报如何填写,财务报表如何填写,给我个小视频就行,谢谢老师
你好 快账的起初余额怎么填
老师,暂估成本我做了一张表,是为了少交企业所得税,倒推出来的暂估金额,这样的表能放到账本里吗?
老师,给公司开了13万发票,结果他们因为一些原因只能付12.8万,那2000不给了,应该怎么做账是最好的办法呢
计提和缴纳养老保险滞纳金怎么写分录
老师,收入确认时点您发给我
缴纳社保养老保险单位部分滞纳金怎么写分录
老师,我没明白您的意思?
比如库存是10万,需要结转5万,结转成本误结转了20万,导致库存成负数 就需要转回15万 借:库存商品-15万 主营业务成本-15万