您好, 不可以的这个不能抵减的
支付员工出差住宿费取得增值税发票税额1000元和购进器材用于职工福利费取得增值税发票税额100元都可以抵扣增值税?
中秋节公司发放给员工的节礼(月饼、牛奶、花生油)怎么入账,员工需缴纳个人所得税吗?购买这些节礼的增值税专用发票可以抵扣增值税吗?
老师请问外购的手机发放给员工做福利,取得增值税专用发票应如何入账吗?
老师你好,公司购入一台冰箱,用于员工放饭盒这种,开的专用发票,可以抵扣增值税额吗?计入什么费用比较好呢?办公费?福利费?还是固定资产啊
老师,你好,给员工购买的工装应该计入福利费还是劳保费,开的发票是增值税专用发票,可以抵扣吗
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
取得专票按普票处理是吗,那个选抵扣发票的平台不选就可以了不用删除是吗
可以选了,做进项转出
如果不选那么平台一直有这张待抵扣发票可以吗
现在没有时间限制,可以的
老师,销售费用填在所得税年报的什么地方呀
有个期间费用的表,填这个表上
公司为了销售商品对商品进行了检测维修产生的费用,找的第三方做的维修取得专票,是不是应该计入销售费用,那么填写年报时写在销售费用那列的哪个项目呢
是的,这种计入销售费用,这种有发票的,不用调呀,做了账,直接抵扣就可以了
老师,年报时填在销售费用那列的哪个项目呢
上面没有的,就填在其他这里
填在其他不用调出是吗
这种是可以全额扣除的
老师,我想问一下,为了销售商品产生的维修费检测费只能计入销售费用,不能计入商品成本是吗
这种是维修费,是入费用的哦,不是入成本