您好,这个的话最后是按照3000来计算的,这个售价

1、某酒厂1月发生以下业务:(1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元,货款已收到;(2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同类产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成本利润率为10%,药酒比率税率为10%。)要求:(1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额;2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消费税税额;(7分)(3)计算该企业对招待费的纳税调整额;(4分)3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额500万元。要求(1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。(2分)(2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(4分)(3)计算A电视厂当月销项税额;(3分
某牛奶公司的生产过程如下:字养牛产奶,将生产的鲜奶加工成乳制品,再卖给各大商业机构或直接通过销售网络分销到B市等地区的居民。按照现行增值税的有关规定,乳制品适用增值税税率为13%。进项税主要有两部分,一是对个体农户购买饲料的进项税;二是公司的水、电和修配配件等进项税额可以由规定抵扣。与销项税相比,进项税占比很小,两部分增值税的税率很高。公司应该如何进行筹划以减轻税负?(从增值税和税单分析过程的角度)假设实施规划方案前,公司每年购进的农业生产资料抵扣进项税额为10万元,其他公用事业、维修和附件等进项税额为8万元,每年精茶无税收入为500万元。
主观题1分1、某农机生产厂(一般纳税人)2022年9月发生以下业务:(1)销售农机(税率为9%)增值税专用发票上注明的收入为500万元,因为收入收回较快,按合同约定,给予购货方1%的现金折扣;另外销售农机配件(税率为13%)取得含税收入101.7万元,并同时收取包装费0.226万元。(2)将自已生产的3台农机,每台成本8万元,作为投资给了某个粮食收购服务公司,该农机的成本利润率为10%。该农机上月月初的销售单价12万,月末的销售单价是14万.(3)购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为59.5万元,取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。月末发现上月购进一批钢材被盗了5%,发票上注明该批钢材的总价款是30万元,同时发生的运费为1.6万元。计算:(1)业务(1)、(2)销项税金?(2)业务(3)进项税金?
老师,我们是农业无人机代理商,然后根据企业要求不能跨区销售无人机,就是假如我们是A市,那就不能把无人机销售给B市的客户,但无人机的配件没有限制。现在的问题是B市的客户到我们公司购买无人机及配件,同时也有一个我们A市的客户跑到B市买无人机及配件,无人机是同类型的,价格一样,但购买的配件不一样。因为都是预付款,后面才知道是对方的客户,因此这两个客户都直接到相应的代理商那里拿了无人机,那么这个款要互付否?不互付的话发票能直接开吗?
老师,我们公司是销售农业无人机的,销售农业无人机免税,但其配件要交税。公司有一活动,买无人机的话给予客户优惠,某成本价为2700元的配件只需要付1500元即可,那这个配件的进项税我们能直接认证吗,还是需要转出?因为现在相当于这个配件售价低于成本价
老师为啥注销说是所得税25%为啥呢
员工报销机票公司名称开成繁体字了,税号没错。这张发票可以用吗?
老师,因为没有对方对公账户,现在是公司对公转账给员工个人,个人在去购买燃气开发票回来,那公司转账给员工这个款,这个要写付款单还是借款还是什么单据?转账的内容备注怎么写?
25年已暂估成本,计入主营业务成本,未付款未收到发票,26年收到发票,应该怎么做账?
老师,离职补偿金必须按N+1吗?可以2N或者不按这个计算吗?
老师,我在填写工商年报,单位缴费基数,有2人缴费基数是4393.20元,有2人缴费基数是4500元,我咋填写这个基数?
23年的个体户注销公司,没有开通税务,可以只注销营业执照吗?
老师您好,新开公司小规模纳税人,怎样申请开票
网约车电子普通发票(滴滴/高德/携程等)能不能抵扣
你好老师招待费年终会算清缴时怎么抵扣
不是优惠了1500吗?那就是不管优惠多少或者直接赠送都是按3000来是吧
这个的话是按照3000的这个是
好的 谢谢老师
不客气的,祝您开心