您好,这个的话最后是按照3000来计算的,这个售价

1、某酒厂1月发生以下业务:(1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元,货款已收到;(2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同类产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成本利润率为10%,药酒比率税率为10%。)要求:(1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额;2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消费税税额;(7分)(3)计算该企业对招待费的纳税调整额;(4分)3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额500万元。要求(1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。(2分)(2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(4分)(3)计算A电视厂当月销项税额;(3分
2、甲洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),2020年2月购销情况如下:(1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元,另支付运输费用20万元,取得的是供货方开具的普通销售发票;(2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司一次付清货款,本企业给予了5%的销售折扣。另奖2台给购货人;(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证;(4)采取分期收款方式向外地一小规模纳税人按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月约定收款一半,但款项至今未收到;(5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为:1美元=7元人民币,关税税率为10%;(6)向本市一新落成的乙商场销售A型号洗衣机800台。由本企业车队运送取得运输费收入1万元,装卸费2000元。为此购汽油,并取得防伪增值税专用发票注明销售额1000元,并通过税务机关的认证;(7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台(洗衣机单位生产成本1200元)。按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机140台
某汽车制造公司为一般纳税人,去年八月,有关生产经营业务如下:1.购进机械设备取得增值税专用发票注明的价款20万元,该设备当月投入使用。2.购进原材料一批,卖价200万元,取得增值税专用发票,款已付,材料验收入库。3.购进办公用电脑一批,买价50万元,取得增值税专用发票,款已付,电脑交付使用。4.从小规模纳税人处购进汽车零件,取得由当地税务机关开具的增值税专用发票注明价款20万元。5.以交款提货方式销售A型小汽车一批,共计售价450万元,开具增值税专用发票。6.销售B型小汽车一批给特约经销商,共计含税销售额678万元,开具了增值税专用发票。7.将新研制的c型小汽车5辆作本企业中层干部,每辆车价10万元,共计取得收入50万元,最新小汽车是无市场销售价格,C型小汽车的利润8%。8.销售汽车零配件一批,取得含税销售额22.6万元款项收到。已知:增值税率13%,消费税8%求:1.计算该企业本月应交增值税额2.计算该企业本月应交消费税额
某牛奶公司的生产过程如下:字养牛产奶,将生产的鲜奶加工成乳制品,再卖给各大商业机构或直接通过销售网络分销到B市等地区的居民。按照现行增值税的有关规定,乳制品适用增值税税率为13%。进项税主要有两部分,一是对个体农户购买饲料的进项税;二是公司的水、电和修配配件等进项税额可以由规定抵扣。与销项税相比,进项税占比很小,两部分增值税的税率很高。公司应该如何进行筹划以减轻税负?(从增值税和税单分析过程的角度)假设实施规划方案前,公司每年购进的农业生产资料抵扣进项税额为10万元,其他公用事业、维修和附件等进项税额为8万元,每年精茶无税收入为500万元。
主观题1分1、某农机生产厂(一般纳税人)2022年9月发生以下业务:(1)销售农机(税率为9%)增值税专用发票上注明的收入为500万元,因为收入收回较快,按合同约定,给予购货方1%的现金折扣;另外销售农机配件(税率为13%)取得含税收入101.7万元,并同时收取包装费0.226万元。(2)将自已生产的3台农机,每台成本8万元,作为投资给了某个粮食收购服务公司,该农机的成本利润率为10%。该农机上月月初的销售单价12万,月末的销售单价是14万.(3)购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为59.5万元,取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。月末发现上月购进一批钢材被盗了5%,发票上注明该批钢材的总价款是30万元,同时发生的运费为1.6万元。计算:(1)业务(1)、(2)销项税金?(2)业务(3)进项税金?
计提房产税、城建土地使用税。怎么做分录?
老师,在电商企业中,运营为了冲销量策划了一个大促活动,但利润率很低,甚至可能微亏。在做这个活动之前要先经过财务批准吗?
老师请问纸质发票什么时候停用?
老师,您好,我发现21年会计多计提了企业所得税,实际是前面有弥补亏损,汇算清缴和报表报合适呢,我现在应该怎么调整合适
外贸企业做退税,人民币结算出口越南,电子税务局只有美元,怎么调整成人民币?
采购送货单的名称直接没有中文名用型号和代码表示可以吗?
老师 在不做凭证的情况下 怎么出具资产负债表
小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致
老师,我们企业支付了两笔合计800的造价费,用小额零星收款收据,还要给他们申报个人所得税吗
采购客户礼品开专票可以抵税吗?
不是优惠了1500吗?那就是不管优惠多少或者直接赠送都是按3000来是吧
这个的话是按照3000的这个是
好的 谢谢老师
不客气的,祝您开心