1折扣价和发票开具在一张发票上 2) 请问调货给外省分支机构不属于视同销售,所有权数没有发生转移 3) 计算A电视厂当月销项税额 (2*1000*0.8+600*2)*0.13=364 4)计算A电视厂当月进项税额500*0.13=65 5)计算A电视厂当月应缴纳增值税税额。 364-65=299
1、某酒厂1月发生以下业务:(1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元,货款已收到;2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成利润率为10%,药酒比率税率为10%。)要求:(1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额(2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消费税税额;
1、某酒厂1月发生以下业务: (1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元, 货款已收到; (2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同类产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成本利润率为 10%,药酒比率税率为10%。) 要求: (1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额; (2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消贾税税额;
3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下:(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额500万元。要求:(1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。(2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(3)计算A电视厂当月销项税额;(4)计算A电视厂当月进项税额;(5)计算A电视厂当月应缴纳增值税税额。
3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下:(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额50万元。要求:1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(3)计算A电视厂当月销项税额;(4)计算A电视厂当月进项税额;(5)计算A电视厂当月应缴纳增值税税额。
3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下:(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额50万元。要求:1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(3)计算A电视厂当月销项税额;(4)计算A电视厂当月进项税额;(5)计算A电视厂当月应缴纳增值税税额。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗