您好,这个的话,不让你修改是吧
老师好!用友T3软件里,我录入应收账款科目期初余额时没有录入明细科目 请问怎么修改?
我写的分录跟答案的不一样,我写的是不对的,应收账款没有写二级科目,我在辅助核算里面所有供应商我都加上去了,实操科目增加的时候应付账款没有要求添加二级科目,那答案上的二级科目是怎么来的?如果是辅助核算里面的,又是怎么操作的?
老师你好 我们应收票据在创建时没有使用核算项目 导致不够清晰 现在已经使用过这个科目了 去修改已经增加不了核算项目了 我应该怎么做呀 如果要增加一个新科目调整过去的话 我应该怎么命名呢 金蝶
各位老师,有使用过浪潮PS专业版的吗?现在有个问需要请教:今年新开了几个项目,已经挂了科目核算,但是现在项目有问题需要修改,已经把相关科目下的数据全部移至其他的科目,但是还是无法修改项目,显示“科目已在辅助余额中使用,不能删除”,应该怎么办呢
老师你好我咨询一下科目设置了辅助核算的,往来单位,我发现之前同事录错了公司名称,当我修改的时候发现里面还有一个正确的。然后我把分路都改到了正确的科目下面。不正确的那个是不是可以直接删掉了。
请问老师分公司所得税非独立核算,账面有未分配利润,注销的时候需要纳税吗?
老师,你好,请问我们工厂,因为产品生产不好,所以老板想要发展贸易业,让我变更营业执照范围,添加一些销售类的,这样可以吗
18年的时候,有企业政策性搬迁补偿款600万,18-19年拆迁费用40万,19年购入固定资产500万,20年购入60万, 19年原先的会计把560万入到营业外收入了,导致现在未分配利润很高, 有两个问题 1、我现在可以把560万的营业外收入调到递延收益,然后每年冲折旧费用吗 2、企业政策性搬迁补偿款用于购买固定资产的,调入递延收益,需要满足备案,规划,或者什么条件吗?
老师,请问做公司内账,首先从哪里做起?具体怎么做?
计提工资跟发放工资对不上咋么办
18年的时候,有企业政策性搬迁补偿款600万,18-19年拆迁费用40万,19年购入固定资产500万,20年购入60万, 19年原先的会计把560万入到营业外收入了,导致现在未分配利润很高, 有两个问题 1、我现在可以把560万的营业外收入调到递延收益,然后每年冲折旧费用吗 2、企业政策性搬迁补偿款用于购买固定资产的,调入递延收益,需要满足备案,规划,或者什么条件吗?
老师请问:都付款缴纳社保费了写凭证为什么还要先计提再写缴纳?还有视频中的5240是在那计算岀来的?
团建费开食品可以入账吗?
老师,项目交易费怎么入账?
我们采用预付款方式购买柴油,中石化在收到预付款就全额开票了,我们收到发票不做账务处理,收到柴油后直接做原材料入库,,不通过材料采购可以吗?
对,提示说一修改,会造成科目对账不平,但是我都没用过这个科目
你可能是没有启用这个科目
我在U 8哪里看是否启用呢
看一下基础设施,科目引用
好,谢谢老师。
不客气的,祝您开心