当月开票当月未回款,当月记账要记成应收账款

老师,收到定金时,分录借:银行存款,贷:预收账款;当发货之后,客户忘记扣减定金,全额付款,那分录借:银行存款,贷:应收账款;之后客户要求用现金退回订金,借:预收账款,贷:库存现金。这样的分录对吗
老师 你好 这两道题不会做呀 2,2020年3月31日A企业盘点库存现金,盘点结果如下列“库存现金盘点表”,请根据库存现金盘点表,请编制A公司记账凭证 5,2020年3月31日,A企业进行月末银行存款对账,经核对,银行日记账上登记余额为5000元,银行对账单上登记余额为1728元,经核对,有以下未到账项,
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
请问老师,如果涉及库存现金和银行存款为一笔业务的情况下只记付款的一方对吧。如提取备用金,凭证就填银行存款的付款凭证:借库存现金,贷银行存款。库存现金的收款凭证就不需要填了,要不然就是重复记账了,这样理解是对的吗?但是填写日记账的时候为什么要填在现金日记账而不是填在银行存款日记账呢?
老师,本月支付了货款,次月才收到发票是这样入账吗? 当月:借应付账款 贷:银行存款 次月:借库存商品 贷应付账款 然后,我是当月结转成本还是次月结转
老师,请问可以作废去年开的销售发票吗,怎么账务处理?
买的一款设备9300元,是客户订单里的,我开始以为是车间用的设备,入到固定资产了,已计提3个月折旧了,怎么办啊
深圳小规模企业,需要缴纳印花税吗,登录电子税务局,我的代办中没有印花税相关项目填报,再“财产和行为税税源采集及合并申报”中也没有需要申报的印花税,公司2025年有销售开票,截止到今天1.22号一直没有申报印花税
外聘劳务人员年底发放奖金怎么发
缴纳的社保,如果计提到应付职工薪酬-员工社保,到年度企业所得税填写应付职工薪酬的时候是不是填写的一级科目数,这样就会影响非税-工会经费和残保金
或者说能给我一份倒算成本的计算公试吗?
开租赁发票时将备注栏的租赁期填错了有没有影响
老师,原来公司有设立监事,现在要监事变更成法人,那现在不设监事,以后想再增加,可以吗
固定资产需要分二级科目嘛
调整其他应付款多了要怎么调整做分录 还有一个是其他应收款也是多了怎么调整做分录