你好,那你直接按照折扣之后的来就可以的。借库存商品贷银行存款,相当于是你的法利抵扣了你的这个单品。

我司作为经销商向厂家进货,约定到达一定额度厂家予以返利。厂家要求开具服务费发票,在下次付货款时直接冲减或者直接以同等价值的商品抵返利,想请教一下老师如果以商品抵减返利应该怎么做账
厂家返利本月账务处理为:暂估 借应收账款——厂家1贷:库存商品——现汇返利1 下月冲减暂估借应收账款——厂家-1库存商品——现汇返利-1 厂家未开发票 直接扣减返利增加库存的价值 就是这个1直接算到车上 怎么做分录
老师,您好,我想问下汽车4s店给经销商的返利不给现金而是直接转到厂家系统的返利账户用来进车时抵车款怎么做账?厂家给开发票的时候在一张发票上把返利这一块开负数,发票最后的金额是扣除返利的金额又是怎么做账?
老师,您好,汽车销售公司,收到厂家返款,给厂家公司开了一张现代服务费的发票,这个属于主营业务收入么?该怎么账务处理?
请问老师,23年12月进货厂家已开进票给我司,但价格在后期有返利(次年1月),如果我司当月销售是按扣除返利后的金额销售的(即售价会低于当月进货发票上的单价),那结转成本的金额可以按扣除返利后的金额结转吗?次年收到厂家红字发票后再冲减库存商品余额?
财务报表年报期末余额是和第四季度财务报表期末余额一样吗?
购入土地新建厂房,土地原值可以记入在建工程吗
收银行汇票 然后到期 付银行汇票 凭证怎么做?
老师,我们是挂靠方丙。甲方代被挂靠方乙支付工人工资后,乙是不是可以凭个税申报表,工资表,考勤表,银行流水,代付工资授权书,就可以用于做成本入账
老师,请问个人所得税汇算清缴有没有操作指导视频?特别是针对一个人在两家或三家单位任职,且每个月发放工资的,不知道怎么操作才正确?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税
暂估的成本没有收到发票,汇算清缴需要调增成本,我需要再哪里调增
算清缴的时候,这工资薪金里面的社保费那里是怎么填的比如我去年社保总共交了8万块钱,其中有800块钱是补交前年的社保费用,这800块钱是税收认吗?
老师你好,我可以开票,建筑服务*人工费吗
老师您好,我们公司准备在香港成立一家公司,有俩个方案,一是自然人(中国居民纳税人)股东出资成立,二是国内公司到香港成立。香港公司是家贸易公司,从国内进口货物,然后卖到全世界。我有两个问题,1.香港公司都需要缴纳什么税?2.是自然人在香港成立公司有优势还是公司成立香港公司有优势?谢谢老师,我的问题有点麻烦,问了几个人,答案都不大一样。
但是单品本身价格在26元,返利一冲只有0.7元,这么抵得价格税收上怎么处理,和成本出库上怎么处理呢
你好,那你入库借库存商品贷银行存款26-0.7 结转成本也是按照这一个。
税收上需要记营业外收入,缴纳增值税吗?
对的是的,是这么做的。