你好好不可以的,需要纳税调增处理

老师,您好!我单位因为社保局多收了一个职工的养老金,在去年12月交费时退回了,只让我单位缴了一个差额,因为工资发放比社保缴纳的早,所以没有从个人里面扣减出来单位,这月我们发放工资补扣了这一块养老金,但是出现“其他应付款-基本养老金”有了补扣的余额,我不知应该如何做账?
老师,您好!我单位因为社保局多收了一个职工的养老金,在去年12月交费时退回了,只让我单位缴了一个养老金差额。因为工资发放比社保缴纳的早,所以没有从个人里面扣减出来单位,这月我们发放工资补扣了这一块养老金,但是出现“其他应付款-基本养老金”补扣的余额,我不知应该如何做账?
我请教个问题啊,现在的话我们不是有些费用都比较少嘛,那现在的话我们有个问题就是我们每年三个月是有高分高温费的,每个人300块钱,但是。像这种费用还有饭补,我们每个月的话有350块钱一个人的饭补,还有比如说年终奖的话,我们是拿13薪的,最后一个月的话就是。有一个月的工资单为年终奖的,那这这三笔钱的话,我们录的工资表上去是要怎么录啊,然后的话,他这些的话是。跟个人所得税有关系,跟交社保没有关系的吧。
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
老师,我们是建筑公司,去年有170个工人,这170个工人我们每月发几千块的工资做生活费,但是不交社保,我们现在个税系统上申报了这些人的工资,那我们汇算清缴中工资薪金支出总额是不是应该报告,这一部分的?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税
暂估的成本没有收到发票,汇算清缴需要调增成本,我需要再哪里调增
算清缴的时候,这工资薪金里面的社保费那里是怎么填的比如我去年社保总共交了8万块钱,其中有800块钱是补交前年的社保费用,这800块钱是税收认吗?
老师你好,我可以开票,建筑服务*人工费吗
老师您好,我们公司准备在香港成立一家公司,有俩个方案,一是自然人(中国居民纳税人)股东出资成立,二是国内公司到香港成立。香港公司是家贸易公司,从国内进口货物,然后卖到全世界。我有两个问题,1.香港公司都需要缴纳什么税?2.是自然人在香港成立公司有优势还是公司成立香港公司有优势?谢谢老师,我的问题有点麻烦,问了几个人,答案都不大一样。
我们项目每个月2万左右的现金收入让我走个人卡上交给分公司会计,分公司会计会把这些钱支出在临时工工资,无票支出上,请问这个对我有什么风险
老师,专票进项选择不抵扣勾选,发票做账时先做进项再做进项转出吗
老师,你好,开票人工费,请问大类是什么,谢谢
老师,请问我开建材发票,大类是什么,谢谢
公司请专家评ISO认证,他们的高铁票滴滴票怎么入账