您好,这个的,,期初数是使用原来公司的期末数的
老师好,请问如果公司原收款合同为甲公司房租撕,一直是甲公司公户打款,现在支付今年房租时用老板娘的私户付房租可以写说明入账吗
我想问下,账龄满3年的其他应收款借方余额(押金/分摊费用未收回)、应付账款贷方负数(购买商品预付款)要怎么清账?附件只用原始做账的明细账截图可以么,是几年前公司转行前的旧账,没法明确取证不能收回款项,清账有何风险?
我想问一下,A公司被收购之后改名B公司,公司被收购前只做简单的收款付款记录,没有财务系统也没有手工帐。被收购后要建财务系统,盘点出原材料有三十几万,应付账款40万,应收账款十几万,固定资产需要等搬厂后重新购买才知道,请问这个期初数据怎么建呀!
我司在10月份时将两个不同的业务分离,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司,10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司,付的10月前的应付款收到新公司,还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的,现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账,请问有什么快速的方法吗?没有11月的期初数据,只能盘点出现在的数。
你好。老师。公司收购了一家公司,一家过户完成。现在要入期初余额,期初余额有其他应付款-之前的法人6万多,需要清掉吗,还是继续接着做账就可以了,不用管之前的
CPA 财管,加班,是直接人工效率差异的原因,还是直接人工工资率差异的原因?
别人委托我们加工器械需要代缴消费税吗
老师好,建筑行业的增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少比较合理呢?
老师,出口可以不用解密,手动填写吗?
小规模纳税人甲公司举办蓝球赛,收到乙公司赞助费20000元,做其他业务收入可以吗?借:预收账款,贷,其他业务收入,应交税费/增值税?甲公司给乙公司开普票现代服务赞助费!乙公司要求甲公司开票,
老师好,建筑公司上月预交增值税和附加税,这月该怎么报税怎么抵税呢?具体该怎么操作呢?
老师好,商场这个月开给我们一张今年的房租发票,怎么能做在6月份的账里呢,具体该怎么处理呢?
为什么分公司的企业所得税是25%
做内账算利润时,还减营业外支出不
因为个人原因,单位不能给我申报个税和缴纳保险,那工资给我现金可以吗?这种算劳务报酬吗?
现公司收到原公司的未收账款、支付原公司的未付账款,一收一付对冲相应金额。请问收到款项时,贷方是其他应付款吗?
做内帐也是沿用原公司的期末数来建账吗?
对的,那种的话也是沿用这种的金额