您好,现在银行对账单余额和我们财务账套里的余额对不对呀,如果是对上了,以前的不要去管了,保证以后月是对的就可以
因为很久以前的账做错了,导致预付账款借方余额多出0.43,想把这个抹平,怎么处理
老师好,代理代理记账把银行存款做的比实际多很多怎么办,很久以前遗留的问题,已经做不到一个一个核对了,该怎么处理?
老师,咨询一下应收应付的账款余额很久之前遗留的要怎么处理,
老师你好,我们收回了一笔投标保证金,正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了,没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
老师,账上实收资本有二百万,银行190多万。是实际银行里没有钱,很久以前这个钱取出来了,当时都没走账,我现在想一下子把实收资本直接做成0,银行也做成0,怎么做呢?
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
现在就是对不上呢
您好,对不上就要往前逐月查了,是哪个月不对
2023年9月以前的
不可以一笔分录弄平吗?
您好,我们也要找到原因才好写调整分录嘛,要不写哪个科目不知道呀
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~