您好,现在银行对账单余额和我们财务账套里的余额对不对呀,如果是对上了,以前的不要去管了,保证以后月是对的就可以
因为很久以前的账做错了,导致预付账款借方余额多出0.43,想把这个抹平,怎么处理
老师好,代理代理记账把银行存款做的比实际多很多怎么办,很久以前遗留的问题,已经做不到一个一个核对了,该怎么处理?
老师,咨询一下应收应付的账款余额很久之前遗留的要怎么处理,
老师你好,我们收回了一笔投标保证金,正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了,没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
老师,账上实收资本有二百万,银行190多万。是实际银行里没有钱,很久以前这个钱取出来了,当时都没走账,我现在想一下子把实收资本直接做成0,银行也做成0,怎么做呢?
没做报过税 新找的工作需要报好几个公司的税,而且7-9月账还没做完,压力山大,怎么办?
老师,去农业公司做会计行吗?一个刚成立的分公司,还要重新建账,财务部就招一个人
老师好,问下这次企业所得税新版新加的两行应付职工薪酬,如何取数
老师,公司不给发工资,还拉黑了,我一直给他们几个公司报着税,怎么把办税员去掉
老师,购销合同印花是按季度进销金额采集吧,采集的时候减半吗?凭证数量不好数合同怎么办
我们是工程公司分包给一个分包方的电气的活 税务局说没有资质只能开120万发票 让他们去开120万发票 剩余的全部按照代发工资报个税做成本可以吗 那如果对公转账金额大于120万 剩余这部分没有发票怎么办
支付高速公路的赔偿款取得的专票,进项税是不是要转出?转出的话应该填附表二的哪个栏次?
企业所得税预缴申报新规下,职工薪酬和实发工资两栏,与个税申报有什么关系。有什么要注意的。
老师 9月份工资 是10月份申报个税吗?
个人中心在哪里,想修改休学课程在哪里进去
现在就是对不上呢
您好,对不上就要往前逐月查了,是哪个月不对
2023年9月以前的
不可以一笔分录弄平吗?
您好,我们也要找到原因才好写调整分录嘛,要不写哪个科目不知道呀
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~