您好,现在银行对账单余额和我们财务账套里的余额对不对呀,如果是对上了,以前的不要去管了,保证以后月是对的就可以

因为很久以前的账做错了,导致预付账款借方余额多出0.43,想把这个抹平,怎么处理
老师好,代理代理记账把银行存款做的比实际多很多怎么办,很久以前遗留的问题,已经做不到一个一个核对了,该怎么处理?
老师,咨询一下应收应付的账款余额很久之前遗留的要怎么处理,
老师你好,我们收回了一笔投标保证金,正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了,没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
老师,账上实收资本有二百万,银行190多万。是实际银行里没有钱,很久以前这个钱取出来了,当时都没走账,我现在想一下子把实收资本直接做成0,银行也做成0,怎么做呢?
现役军人需要个税汇算清缴吗
#提问#请问老师洗浴中心招待客户用的吃的记销售费用—业务招待费进行汇算清缴纳税调整吗?为啥那个那个纳税调整表系统带出来有管理费用招待费的数,没有销售费用招待这个数?谢谢
朴老师,产品的标签生产款是计入产品成本还是计入销售费用?
刚拿回一家新账,他家应收账款-A公司是贷方余额,我应该怎么录入期初数据?
老师您好,上一个合同发生了质量我们给客户的质量赔偿款,要在这个合同里抵减货款,但是还在合同中标明了赔偿款是多少,这个怎样操作开发票是合规的
公司可以做企业法人吗?法定代表人肯定是自然人个人,法人呢?可以是公司不?
老师您好,请问老师我们加工环节中,有余热,做了这个余热发电,产生了蒸汽,这个蒸汽每个月销售200万,这个成本怎么做
文化公司收个体户的设计类发票有风险吗?业务真实
26年的个税预缴迟了几天缴税会产生滞纳金吗,还是汇算清缴迟了后才会产生滞纳金?
买来未使用的机器,需要计提折旧吗?有哪些情况无需计提折旧?
现在就是对不上呢
您好,对不上就要往前逐月查了,是哪个月不对
2023年9月以前的
不可以一笔分录弄平吗?
您好,我们也要找到原因才好写调整分录嘛,要不写哪个科目不知道呀
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~