你好; 具体是什么原因做错了。 之前分录发来看看; 我看贷方怎么平
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
因为很久以前的账做错了,导致预付账款借方余额多出0.43,想把这个抹平,怎么处理
我新接了个公司,之前公司在建一座办公楼,没有问对方要发票,导致账面上预付账款和在建工程挂了好多这一块的余额,发票是无法取得了,应该怎么样处理才能把这一块弄平?
老师,投入产出法申报表中的销售数量就是公司实际的销售数量是吗
老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
就这些分录
你好; 先说下原因哈 ; 是 自己多做了 ; 想把借方余额调增平衡的话; 那么你做 ; 借营业外支出贷预付账款 ; 这样处理即可
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
老师,我做了这个分录之后结账发现,资产负债表预付账款仍有借方余额0.43,这是怎么回事呢
你好; 不对哦; 你借方有余额; 我调整后 说明就平衡了。 不会有余额的
所以啊,我又来问你,要是对了,不就不问了
按照我写的分录肯定是可以平衡的; 你自己去看看预付明细账; 看下是不是之前还有数据不对
就是这个0.43,之前都没有了,这个客户今年一年也就这几笔业务
你好; 那就肯定是按照我说的分录处理; 借方有余额 转到贷方去; 借方体现营业外支出; 肯定会平的;除非你系统有问题。
我也是觉得奇怪的,这个分录确实是把预付的借方和贷方平了,但是资产负债表中就是还有借方余额,我也是奇怪了
你好; 除非你系统不对哈; 正常按我写的分录肯定就平衡科目了
老师,你讲错了,是应该冲掉应付账款,而不是预付,应付的借方有余额,所以资产负债表中预付借方会出现余额,而不是直接冲预付账款
你自己看看 你一开始你说的预付账款 借方有余额 的; 我就是一直以为你是 做的预付账款借方有余额的; 你没有说你做的应付账款 借方的余额在账上;所以 我 做的贷方是预付账款。 你如果是应付账款借方的余额 ; 你做 借营业外支出贷 应付账款。