哦,什么原因需要补税?少做了收入吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    收到税局退回18年汇算清缴多缴的企税,和以前月度多缴的增值税和附加税,分录应该怎么做?
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
老师,个数汇算清缴之前可以补2021年度的专项附加扣除么
补缴以前年度增值税,附加税,滞纳金,如何做账?
补缴以前年度增值税及附加怎么入账
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
少做了收入,将去年报表更正,补的增值税和附加税
借应收账款或者预收账款贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税销项。
借,应交税费、应交增值税销项待应交税费查补税款,借,应交税费查补税款,贷,银行放款。
借利润分配,未分配利润贷,应交税费附加税, 借营交税费附加税贷,银行放款。
附加税怎么处理
都给你写了看一下的,第3个就是。
附加税影响损益的呀,这么处理,不就相当于没有影响损益,没有抵扣所得税啊
那你汇算清缴,纳税调减不就可以了?
在哪个项目里调减,我直接将补缴的记入当年的税金及附加,不就不用调减了?、
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额纳税调减。
小企业会计准则可以直接做税金及附加。
小企业会计准则和企业会计准则处理有什么不一样的地方
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润或者是税金及附加。