哦,什么原因需要补税?少做了收入吗?

收到税局退回18年汇算清缴多缴的企税,和以前月度多缴的增值税和附加税,分录应该怎么做?
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
老师,个数汇算清缴之前可以补2021年度的专项附加扣除么
补缴以前年度增值税,附加税,滞纳金,如何做账?
补缴以前年度增值税及附加怎么入账
老师,请问一下,我今天付的款,如果是26年开票这样可以做账吗
原分录是这样 3、支付供应商货款 借:应付账款100 贷:银行存款100 4、结转库存 借:库存商品100 贷:应付账款100 5、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 现在收到50退款,正确分录怎么做,库存也相应减少,应该怎么做
老师你好,我们是小微企业,应纳税所得额是175万,请问企业所得税税率是25%还是5%?
小规模纳税人,可以这个月销售,这个月没收到成本发票,暂估成本,下个月再冲掉嘛
我们购入玉米,比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,我们自己承担,开发票的话,数量就不一致可以嘛,算是我们合理损耗了吧
只要发票左边带旅客运输服务字眼,不管是不是滴滴平台还是小猪平台开的,都能正常计算抵扣对吗
郭老师,请问年度汇算调减不该记入成本30万,并补交所得税,第二年账上怎么做分录,补交的税又怎么做分录呢
老板,如果跟供应商签订的是施工合同,是不是意味着开工程票
老师好,请问自然人独资企业,老板的工资发放有金额限制吗?
卖场开发票明细太多怎么开出来那么多
少做了收入,将去年报表更正,补的增值税和附加税
借应收账款或者预收账款贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税销项。
借,应交税费、应交增值税销项待应交税费查补税款,借,应交税费查补税款,贷,银行放款。
借利润分配,未分配利润贷,应交税费附加税, 借营交税费附加税贷,银行放款。
附加税怎么处理
都给你写了看一下的,第3个就是。
附加税影响损益的呀,这么处理,不就相当于没有影响损益,没有抵扣所得税啊
那你汇算清缴,纳税调减不就可以了?
在哪个项目里调减,我直接将补缴的记入当年的税金及附加,不就不用调减了?、
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额纳税调减。
小企业会计准则可以直接做税金及附加。
小企业会计准则和企业会计准则处理有什么不一样的地方
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润或者是税金及附加。