同学,你好 帮我们承担税款 增值税140/1.09*0.09
老师你好,是这样,我们承包甲方的工程50万的,在分包给乙方40万,正常是乙方给我们开40万的票,我们给甲方开50万的票吧 这样相当我们承担利润10万的企业所得税,还有就是给甲方开票50的票钱
甲方和我们签的合同,但付款人是甲的投资方丙,他们要求我们给丙开票,丙付款,合同里也有这一条:费用由丙承担,这样可以给丙开票吗?
老师好,我公司找的一个工程方,对方给出了两个票据选择,一个是开3个点普票给我们,一个是开9个点专票,税款都是我们自己承担,这种情况专票税款比普票高3万,这种情况我们选普票是不是更划算一些,我们是一般纳税人
老师好,我公司找的一个工程方,对方给出了两个票据选择,一个是开3个点普票给我们,一个是开9个点专票,税款都是我们自己承担,这种情况专票税款比普票高3万,这种情况我们选普票是不是更划算一些,我们是一般纳税人
老师好,我公司找的一个工程方,对方给出了两个票据选择,一个是开3个点普票给我们,一个是开9个点专票,税款都是我们自己承担,这种情况专票税款比普票高3万,这种情况我们选普票是不是更划算一些,我们是一般纳税人
老师,公司为小规模,2024年第一季预缴了9000元企业所得税,2025年做汇算清缴时,需退9000元,但税务总部的审批意建是“不同意,经案头审核,企业所得税申报收入与增值税不一致,存在涉税事项待核实,不同意本次申请”。那这个公司不处理,不退税了,有什么影响吗?
核定的个体,需要做纳税申报吗?是不是在核定额以内,不用申报啊?
老师您好,购买方提交红字申请,销方本月没开红字发票,就不会造成购买方本月增值税增加是吗?本月销方开了红字发票才会增加购买方的增值税金额是吧
老师,请问我公司提供的完全境外服务,开发票的时候开0税率还是开免税服务?
老师,我报考中级,图片中要上传的属地证明是什么东西?
老师您好,购买方发票已认证,购买方提交红字申请后,销方开票的时间有要求吗?
老师好,税务稽查补交未开票收入,以及缴纳的税款,在增值税申报表里怎么填
含奖金24260全年收入131466,这样要交税4626,这样奖金应该怎么申报更能少交税
老师,小规模家居装饰公司,本月销售发票金额合计150万元,一共6张发票,其中三张是建筑服务装修费,第四张是撤柜费,第五张是家具展柜,第六张是专柜工程服务,然后,在结转模块显示库存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金属用品130等,请问月末结转销售成本如何计算做账务处理
抖音打款验证的0.01元计入什么科目?
还有所得税呢,两家都是5个点
同学,你好 按照你们的利润*5%,来算所得税税额
就光看这个项目
不考虑其他
同学,你好 那你们收入140/1.09,成本140,没有盈利,不缴纳所得税
那这个成本多出的部分抵税款,是不是能少问乙方交点税
同学,你好 嗯嗯,是的
但我算错了,我没给人家扣掉,还多问人家要了,咋办,装不知道吧哈哈
同学,你好 当作不知道