您好,3月已经申报了,你前面多交税了吗
附加税计提对了,结转成本费用的时候结转多了3份,次月才发现,这个需要怎样处理,具体分录是什么
老师,请问库存分的比较细,有的商品在结转完成本后有点如―0.05吨*3450=―172.5元这样的情况,应该咋处理?
老师,我结转成本的时候,老是这样显示,结转不了,请问怎么处理
老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
老师您好,请问2020年成本结转少了,现在怎么处理呢。
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
交了的,不过我这个是内的
你这个是内账,是吧,你可以放到后面来结转
是的,要咋补呢?
做到这个月来结转就可以
补上来结转吗?我还以为要冲销三月的,再更正呢
内账没事,不影响的
如果是外账呢,因为外账也是有成本的
外账也可以结转到现在,这个不影响的
外账也可以这个月补结转是吗?那跟税有问题吗?
因为企业所得税是按年来汇算的,所以不影响的
好的,谢谢老师。
不客气,很高兴帮你