您好,是的,房产税与土地使用税是所有者交的税,就是B公司

老师,您好!请问一下,公司购买了一处房产,2年后把它卖掉了,现在税务局的打电话过来说我们没有交土地使用税,这个土地使用税是每年都需要交吗
老师有一个问题请教您,这个公司只是为买房注册的公司,房子产权是商业产权,所以每年需要交房产税,因为房子是二手房,过户时房本已经有办理,但对方没有及时交房产税,造成今年补交去年的房产税,有滞纳金,这些费用怎么入账,因为只是为了买房,公司并没有做经营
老师请教个问题,2021年A以个人名义租用了500平方厂房后来因为资金断裂厂房闲置了,2021年又将租过来的厂房转租给B未开发票,2023年A有了新项目就注册了一个公司成为法人身份,这个时候之前转租的人B要求A在2023年补开2021和2022年之前的两年租金发票给他们入账要求在备注里面写明补开21年和22年,请问下这个时候A可以用新公司名义开给他们吗?还是必须以个人名义补开给他们?现在有点迷茫要怎么处理好,而且补开得话应该有滞纳金的吧?
老师:请问一下房产税的,我们是集体转为公司用于生产经营,这个房产税的原值怎么确定?我们是买了集体土地,然后交了契税和土地使用权。现在是不是房产证下来了,要交房产税和城镇土地使用税?那这个原值怎么确定?按我在建房子的价值?
老师您好,请教一个问题,老板有ab两个公司,a公司生产企业在经营,b公司是2021年专门成立了用来买厂房的没有经营,2025年明年a公司就要搬到这个厂房去生产了,请问现在再催交房产税与土地使用税,这个税源采集是以买房公司名义采集吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账