你好,没错的,是这么做的。

老师,账务上计提实收资本印花税时,比如实收资本30000,印花税是直接*万分之2.5=7.5 计提时:借:税金及附加7.5 贷:应交税费-印花税7.5,交时:借 应交税费-印花税 贷:银行存款7.5
实收资本的印花税需要计提吗? 借:税金及附加 贷:应交税费—印花税 借:应交税费—印花税 贷:银行存款 这样做对吗?
实收资本到帐,借:银行存款100w贷实收资本100w印花税也跟在这笔分录下面做借:税金及附加 贷应交税费-印花税?
你好,印花税的计提和缴纳分录,第一种:借:税金及附加-印花税。贷:应交税费-应交印花税,借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款。第二种:借:税金及附加-印花税,贷:银行存款,请问如果把那个应交税费-应交印花税省略,对报表有什么影响吗?对什么有影响呢
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
老师,我们是养殖企业,养羊的,之前用的核算方法是根据,生产上每次转群的羊只月龄,增加的成本,销售也根据生产上做的报表,也不是先销售月龄最大的,后来发现这个核算不能将羊只的死亡全部分摊进去,就改为月末一次加权平均法,这属于会计政策变更吗?
公司员工报销费用发票是通讯费抬头是他个人这种能入账报销吗
老师,公司的医保每个月计提,但是没有每个月连续缴费,最近两个月连续缴费了,但是去药店买药可以用医保,不过门诊不能报销,这个是什么原因?
城镇土地使用税年缴纳金额100元,23年4月到现在都没申报,滞纳金要多少
请问老师,昨天的直播回放怎么没有呢?今天关注一整天了
国资委无偿划转资产,固定资产科一直固定资产科目明细设置的如:固定资产/张李小学/办公楼,/门卫室等可以吗?
老师, 1、我们小规模纳税人,能开专票吗?那开了专票还能享受季度30万的增值税免税额吗?比如 2、25年第四季度我们开普票的不含税金额共25万,那再开一张3万的专票的话,那需要交哪个票的增值税? 3、25年第四季度我们开普票不含税金额共28万。那再开一张3万的专票的话,那又需要怎么交增值税?
个人除法人股东以外的借款当年必须还回来吗跨年还会怎么样
老师好,2026年专项附加扣除截止时间是2025.12.31日吗?过了这个时间之后就不能扣除了?谢谢
有问题不予支付的应付账款可以公司注销的时候转入营业外收入吗?
老师这个计提印花税/附加税,是什么时候入帐的啊? 比如6月份交的钱,是在5月账本里计提,还是6月账本里计提?
计提附加税在五月份的时候计提就成
那计提印花税呢,就像我这个个人所得税?凭证是啥。是那个税收电子缴款书吗
计提的时候不需要,缴纳的时候用银行回单就成
老师,个体户有笔税款是从别人个人银行卡扣的,不是个体户公章扣款的,还要做账吗?怎么做凭证
需要做账的 借具体税款 贷其他应付款
那可以接具体税款。贷现金吗
账上现金多也可以这么做
补交2023年的增值税,如果做了缴纳税款的话那个科目余额表的应交税费就不平了,因为没有23年的账呀….能不录进去吧?
要是不录进去 银行金额就不对了
23年这笔补扣的款正好是从个人账户出的钱诶,不是公司账户,这样不录进账本可以吧?
哦那这个没问题 没有影响
那这笔23年度补交的税费我就不录入帐本了。对吧