你好你这个30600是含税价,是吗?

老师你好,请问下电子有限公司的增值税税负率怎么算,如果控制在2%的税负率,本月含税销售额为14万,那应该交多少税款呢
老师,我公司算的税负率是6%,那我应该用多少税负率来算我交多少税呢
老师,我们公司打算缴5万的增值税,现在进项税额是11207.59,销项税额是54395.33,我怎么算我现在应该缴纳的增值税钱数是多少,如果想缴纳5万元税款,我还差多少进项呢
你好,我个人销售玩具50w的含税金额给公司,那我应该怎么算个税,我要交多少个税呢?
老师,公司税负是2%,预计销售开票含税收入520万 ,公司税率13%,我应该认证多少进项发票呢,增值税应该缴税多少呢?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
是的老师
你好你这个是用30600÷1.06×0.06。这样计算
我也这样算的,但是我报税无票收入,附表一填写的时候,系统自动计算的是按照30600✖️0.06的结果
你好,不对,除非你说的30600是不含税的。
老师您看,系统自动带出的,我只填写了30600这个数字,30600是我们收到的钱
你好,你填的这个销售额就是默认不含税的,你金额填错了。
好的老师,我刚刚修改了,现在是对的了,谢谢您
你好不用客气的了。
老师,上个月有一笔红冲的结转增值税,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元,这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗?
你好,这个不会引起的
但是我申报增值税的时候,进销项都正确,然后期末留抵税额和账上差了11元,和我上月账上的红冲结转增值税金额一致
你好,你账上红冲的时候如何做的分录? 你的申报表上,红冲,有体现在申报表吗
申报表上没有体现,应该体现在哪里呢?
账上是这样做的,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元
你好!你如果有负数,应该在申报表也填上才对
因为是上月的了,在本月可以怎么处理呢?麻烦老师讲详细一点,没有追问机会了,谢谢老师
你好!是这样的。上个月有一笔红冲的结转增值税,要看是什么原因导致红冲,然后才能更正 另外,你如果需要进一步提问的话,你可以说请问一下宋老师:XXX 的人就不会抢这个题了。
好的老师
你好,欢迎下次再来探讨。