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老师,销项税额怎么计算呢?我们是6%的税率公司,比如30600的销售额,应该交多少税呢

2024-06-12 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 14:39

你好你这个30600是含税价,是吗?

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快账用户7095 追问 2024-06-12 14:42

是的老师

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齐红老师 解答 2024-06-12 14:42

你好你这个是用30600÷1.06×0.06。这样计算

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快账用户7095 追问 2024-06-12 14:44

我也这样算的,但是我报税无票收入,附表一填写的时候,系统自动计算的是按照30600✖️0.06的结果

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齐红老师 解答 2024-06-12 14:45

你好,不对,除非你说的30600是不含税的。

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快账用户7095 追问 2024-06-12 14:47

老师您看,系统自动带出的,我只填写了30600这个数字,30600是我们收到的钱

老师您看,系统自动带出的,我只填写了30600这个数字,30600是我们收到的钱
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齐红老师 解答 2024-06-12 14:48

你好,你填的这个销售额就是默认不含税的,你金额填错了。

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快账用户7095 追问 2024-06-12 14:50

好的老师,我刚刚修改了,现在是对的了,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-06-12 14:52

你好不用客气的了。

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快账用户7095 追问 2024-06-12 15:19

老师,上个月有一笔红冲的结转增值税,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元,这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗?

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:26

你好,这个不会引起的

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快账用户7095 追问 2024-06-12 15:27

但是我申报增值税的时候,进销项都正确,然后期末留抵税额和账上差了11元,和我上月账上的红冲结转增值税金额一致

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:29

你好,你账上红冲的时候如何做的分录? 你的申报表上,红冲,有体现在申报表吗

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快账用户7095 追问 2024-06-12 15:31

申报表上没有体现,应该体现在哪里呢?

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快账用户7095 追问 2024-06-12 15:31

账上是这样做的,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:37

你好!你如果有负数,应该在申报表也填上才对

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快账用户7095 追问 2024-06-12 15:43

因为是上月的了,在本月可以怎么处理呢?麻烦老师讲详细一点,没有追问机会了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:49

你好!是这样的。上个月有一笔红冲的结转增值税,要看是什么原因导致红冲,然后才能更正 另外,你如果需要进一步提问的话,你可以说请问一下宋老师:XXX 的人就不会抢这个题了。

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快账用户7095 追问 2024-06-12 15:56

好的老师

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齐红老师 解答 2024-06-12 16:01

你好,欢迎下次再来探讨。

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你好你这个30600是含税价,是吗?
2024-06-12
你好;     你们税率13% ; 你用; 应交增值税=销项税 50000/1.13*0.13  -进项税  =税负率  1%*50000/1.13  ;这样反推进项税哈 
2023-05-25
你好 我公司算的税负率是6%  按6%不用算了 
2021-10-11
你好,如果你是买来销售的,30838×9%,这个就是允许抵扣的。
2023-09-27
这个月需要多少进项票 (107108.55-?)/851294.78=1%,把?算出来即可
2021-05-28
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