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老师,公司税负是2%,预计销售开票含税收入520万 ,公司税率13%,我应该认证多少进项发票呢,增值税应该缴税多少呢?

2022-03-29 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 11:50

你好 ;    你要考虑 应交增值税  =    销项税 - 进项税   =   2%税负率*不含税营业收入 ;     销售 可以计算出来的。  用前面等式来反推 你的 进项税即可 。     2%税负率*不含税营业收入 这个就是你为了满足税负率需要交纳的增值税金额   

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你好 ;    你要考虑 应交增值税  =    销项税 - 进项税   =   2%税负率*不含税营业收入 ;     销售 可以计算出来的。  用前面等式来反推 你的 进项税即可 。     2%税负率*不含税营业收入 这个就是你为了满足税负率需要交纳的增值税金额   
2022-03-29
您好 请问520是价税合计金额么单位税率多少
2022-03-29
你好; 应交增值税= 销项税 - 进项税 = 税负率2%*营业收入 ;这样等式来计算
2022-03-29
对,没错,就是需要交这么多。
2021-12-11
学员你好,3684149.85*0.024=88419.5964 3684149.85*0.13-88419.5964=390519.8841 税率13%的认证金额
2021-12-11
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