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医药公司门店多,调拨与退货天天有发生,开发票老是要红冲,请问老师们有什么好的方法解决?

2024-06-12 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 16:17

可月底统一开票,减少工作

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快账用户2287 追问 2024-06-12 16:29

月底统一开太多了,可不可以以折扣的方式抵消,退货的金额?

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齐红老师 解答 2024-06-12 16:34

可以以折扣的方式抵消,退货的金额

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快账用户2287 追问 2024-06-12 16:54

所退金额小的情况下?

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齐红老师 解答 2024-06-12 16:56

是的,小金额才这样处理,金额大,还是做退货红冲

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快账用户2287 追问 2024-06-12 17:00

现在电子票都是全额红冲,门店都红冲太多了,做折扣这里面我有想问一下税务会不会有问题?

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快账用户2287 追问 2024-06-12 17:01

我现在都尽量红冲工作量大

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齐红老师 解答 2024-06-12 17:06

金额小,基本上不会有问题的

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可月底统一开票,减少工作
2024-06-12
你好,如果不要求掌握实时库存,可以几天办理出入库,如果管理上要求掌握实时库存就没什么好没办法了
2024-11-02
连锁药店门店之间调拨发票的开具及相关处理需要根据实际情况来确定。 如果各门店均为非独立核算的分支机构,在总部统一核算下,通常不需要开具发票。可以通过内部往来进行核算,比如调出门店,借:内部往来—总部 贷:库存商品;对于接收门店,借:库存商品 贷:内部往来—总部 。 如果门店是独立核算的,一般应按正常销售业务开具发票。在系统操作流程中退回总部再发出去,当天退回的配送单金额以负数体现的情况,开票时不能简单地以现金折扣方式把退回的金额抵了。因为现金折扣是在销售商品后,为鼓励购货方及早付款而给予的一种折扣优惠,与这种因调拨退回产生的金额抵减并非同一概念。 对于这种情况,正确的做法是,如果是增值税专用发票,应在开票系统里完成红字信息表的填开和上传,之后开具负数发票进行冲减;如果是增值税普通发票,则开启负数发票开具选项,根据原发票的代码和号码等信息冲红。
2025-01-14
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