你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
请问销售产品后,收到汇款存银行,销售时不结转销售成本,这种情况怎么做会计分录;公司用存款支付当月代扣费用的会计分录怎么做
一般纳税人出售二手车会计分录,车原值23.8万,累计折旧22.23万,售价4.08万,请问会计分录怎么做,报税时怎么办
我们公司是物流公司,这个月购入一辆挂车,这个月又给出售了,请问怎么做会计分录啊?
公司出售固定资产-房屋,出售给个人,会计分录怎么做
请问,当公司车辆出售给个人,会计分录怎么做,当收到出售款时,会计分录又怎么做
小规模消防工程款开票开什么?税率多少?
老师,我们公司前几年企业利润都是亏损,今年4-6月有盈利,我7月季度汇算清缴有盈利系统会自动弥补之前年度的亏损吗
老师,我想问下我们是电子芯片代理公司,然后平时都是开13%的票,那我们可以开1%的市场推广票出去吗?
老师,为什么相当于销售了230000,为什是加起来
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
老师,个体户还可以简易注销么?
老师,公司给员工发月饼粽子这些钱都要过应付职工薪酬科目吗
老师,新收入准则,纳税申报表中利润表的本期金额和上期金额怎样填写?
每次收到客户预付款,都计入收入,借银行存款 贷主营业务收入,不开票也不申报未开票收入增值税,结算费用后怎么处理,冲销这比分录合计数,然后借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师 我想咨询您一个问题 就是申报小规模纳税人申报表 他弹出这个怎么修改呢