您好!不是这个意思,你这个月还是照常申报,到时税务一起退2个月的税给你就可以了
老师,生产型出口企业,是退税好还是不退好,比如我出口的这个月没有内销,只有外销,进项票我认证了几张,没有上期留底税额,征收率和退税率都是13%,那退的是不是就是我当月认证的进项税额
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
老师,我上个月申请了一笔出口退税,当时是需要现场审核,提供纸质资料后出口退税科说只能视为出口但是进项不得抵扣,让我这个月零申报结果就能出来,这个结果是不予办理应退税额怎么是0呢?
老师,我出口退税上个月卡了一个月没退,税局让我把单证备案资料整理好就这个月跟上个月退税合并退给我。但是我发现出口退税申报都是累计的,最高退税只能申请当月的出口销售额*13%,并不是两个月合并的退税额,我是不是申报哪儿有问题?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
不懂这个逻辑。那意思是按2个月的税退给我,而不是按照我申报的来退税?
列如:4月有20万退税,5月我想留5万免抵,有20万退税,两个月合并退税我要留抵需要40万,但是申报5月出口的时候申报表就自动跳成应退税额25万,包含年抵。我是不是申报表填了?
我是不是申报表那里填写需要注意一下?
您好!4月应退20,五月应退5万?留抵40是什么情况呢?
我5月有退税额25万,5万做免抵税额。20万做退税。
您好!那不行,是退税了以后,还满足留抵才可以留抵
所以我这个月申请退税25万,留不了5万留抵。所以税局讲两个月合并退税,是只能我申报的退税25万,还是我的留抵税40万呢?我不明白的点就在这里。
您好!是的,留不了,退的是两个月的税,20+25