您好,这个的话,是不可以的,这个是推不出来的这个
老师请问我们是建筑业挂靠方,被靠方说提成本发票按扣管理费2个点,企业所得税3个点怎样理解?
老师我想问下,我们公司挂靠到人家做建筑的,我们给人家开出去的材料专票是13个点,挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点,现在挂靠方说我们还要补6个点的税,这种合理吗
老师你好,我们是建筑挂靠方,我们采购办公用品的日常支出500元以下由个人垫付,这个费用报销单也是我们挂靠方领导签字审批,如果取得开具被挂靠方的发票,能否给被挂靠方冲减成本,如果只取得收据又能否给被挂靠方冲成本
我们单位是小规模纳税人(3%)现在承包了一个项目,对方要9%的税票,因为我们是3%,所以挂靠到了建筑公司(9%),我想问的是,我们给被挂靠方付那些费用呢?需要给他们开成本票吗?
我们挂靠人家的建筑公司,现在被挂靠方跟我们要成本票,所得税税率按两个点交,那能推出成本费用票是八个点是吗
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
小锁老师麻烦看下这样推倒对吗
这个退出来,是有点牵强这个
那咋推要多少成本票呢
其实把,收入对应80%左右的,这个成本就可以
这个如果自己公司就可以,但是被挂靠方要求我们提供跟甲方收入一样成本票,这个就不合理
嗯对,但是他这个确实是不好推算的,我看你做那个了,只能说是勉强这个
那收入的两个点做所得税,那收入80%就得做成本是吗
嗯对,是这意思的哈